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            退稅申請(qǐng)書

            時(shí)間:2022-08-25 10:30:39 申請(qǐng)書 我要投稿

            退稅申請(qǐng)書范文匯總10篇

              在經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展、人們往來(lái)越來(lái)越密切的今天,申請(qǐng)書與我們的生活息息相關(guān),不同的使用場(chǎng)景有不同的申請(qǐng)書。相信大家又在為寫申請(qǐng)書犯愁了吧!以下是小編為大家收集的退稅申請(qǐng)書10篇,希望對(duì)大家有所幫助。

            退稅申請(qǐng)書范文匯總10篇

            退稅申請(qǐng)書 篇1

              編號(hào):

              海關(guān):

              根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專用繳款書(編號(hào):_,本納稅人)

              已按規(guī)定繳納稅款。按照有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)申請(qǐng)退稅(及由此產(chǎn)生的銀行

              利息),請(qǐng)予核準(zhǔn)。

              1.已繳稅款金額:

              關(guān)稅_元,增值稅_元,消費(fèi)稅元,……

              2.申請(qǐng)退稅理由:

              3.申請(qǐng)退還金額:

              關(guān)稅_元,增值稅_元,消費(fèi)稅_元,……

              4.申請(qǐng)人名稱:

              5.開(kāi)戶銀行:

              6.開(kāi)戶銀行賬號(hào):

              申請(qǐng)人簽章:

              年月日

              申請(qǐng)人聯(lián)系地址:郵政編碼:

              聯(lián)系人:電話:

              注:《轉(zhuǎn)賬退稅申請(qǐng)書》一式二聯(lián),第一聯(lián)隨原繳款書復(fù)印件送國(guó)庫(kù),第二聯(lián)海關(guān)留存。

              ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

              說(shuō)明:1.此申請(qǐng)書適用于以銀行劃轉(zhuǎn)方式退還稅款的'情況。

              2.“申請(qǐng)退還金額”中所涉及的稅種應(yīng)與原稅款專用繳款書上所列關(guān)稅、增值稅、消

              費(fèi)稅或其他實(shí)際項(xiàng)目一致。

              3.按照《中華人民共和國(guó)進(jìn)出口關(guān)稅條例》第52條第2款規(guī)定,納稅義務(wù)人發(fā)現(xiàn)多

              繳稅款的,可自繳納稅款之日起1年內(nèi)要求退還多繳的稅款并加算同期活期存款利息。

              4.此申請(qǐng)書需附原稅款專用繳款書復(fù)印件各一份。

              5.此申請(qǐng)書需申請(qǐng)人簽字并加蓋單位公章。

            退稅申請(qǐng)書 篇2

            鎮(zhèn)海區(qū)稅務(wù)局:

              我公司在2月17日申報(bào)1月份職工工資薪金繳納個(gè)人所得稅時(shí),因操作失誤原本一月份職工工資薪金收入沒(méi)超過(guò)應(yīng)征稅起點(diǎn),不用交稅,結(jié)果工資薪金收入輸入二次多繳了稅金436.2元,F(xiàn)申請(qǐng)要求辦理退稅手續(xù),望協(xié)助辦理。

              寧波市xxxx有機(jī)涂料廠

              20xx年2月19日

            退稅申請(qǐng)書 篇3

            金昌市國(guó)稅局:

              20xx年9月,我公司向貴局申報(bào)并上繳的增值稅,因報(bào)表錯(cuò)誤多繳增值稅稅款Y3200元,現(xiàn)申請(qǐng)退稅。

              請(qǐng)給予批復(fù)!

              納稅識(shí)別號(hào):

              納稅編碼號(hào):

              開(kāi)戶行名稱:

              開(kāi)戶行收款帳號(hào):

              申請(qǐng)退款金額:Y3200元

              稅款所屬期:20xx年9月

              申請(qǐng)單位:金昌市汽車銷售有限公司

              20xx年2月21日

            退稅申請(qǐng)書 篇4

              編號(hào):

              xxxx海關(guān):

              根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專用繳款書(編號(hào):xxxxxx),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款。按照有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)申請(qǐng)退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請(qǐng)予核準(zhǔn)。1.已繳稅款金額:

              關(guān)稅0.00元,增值稅:113358.64元,消費(fèi)稅0.00元,……..2.申請(qǐng)退稅理由:報(bào)關(guān)差錯(cuò)3.申請(qǐng)退還金額:

              關(guān)稅0.00元,增值稅3112.4元,消費(fèi)稅0.00元,……..4.申請(qǐng)人名稱:xxxxxx5.開(kāi)戶銀行:xxxxxx6.開(kāi)戶銀行賬號(hào):xxxxxx7.大額支付號(hào):xxxx

              申請(qǐng)人蓋章:20xx-2-14

              申請(qǐng)人聯(lián)系地址:xxxxxx郵政編碼:xxxxxx聯(lián)系人:xxxx

            退稅申請(qǐng)書 篇5

              根據(jù)《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》第三十條規(guī)定:納納稅人自結(jié)算繳納稅款之日起3年內(nèi)發(fā)現(xiàn)多繳的可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)誤征退稅。

              申請(qǐng)企業(yè)需提供誤征稅款退稅所屬期納稅申報(bào)資料和完稅證明原件、復(fù)印件;提交《退稅(抵稅)申請(qǐng)審批表》及書面申請(qǐng)。

              核準(zhǔn)程序:

              1.納稅人將《退稅(抵稅)申請(qǐng)審批表》及有關(guān)資料報(bào)送主管征收、檢查分局核準(zhǔn)。

              2.稅收宣傳咨詢窗口對(duì)納稅人提供的.資料進(jìn)行審核。即時(shí)核對(duì)電腦中納稅人已繳稅款記錄,審核無(wú)誤的,加蓋“經(jīng)審核與原件無(wú)誤”字樣。

              3.屬誤征稅款退稅的,于受理當(dāng)日將文書資料送征收分局征收科、檢查分局主管科室審核。

              4.征收、檢查分局主管科室應(yīng)在10個(gè)工作日內(nèi)調(diào)查審核完畢,簽署是否同意退(抵)稅意見(jiàn),并將所有資料報(bào)送分局分管領(lǐng)導(dǎo)審核。

              5.分局分管領(lǐng)導(dǎo)在3個(gè)工作日內(nèi)審核完畢,將資料退回主管科室。主管科室在5個(gè)工作日將審批表內(nèi)容和審核意見(jiàn)錄入電腦,將一聯(lián)《退稅(抵稅)申請(qǐng)審批表》交稅收宣傳咨詢窗口送達(dá)納稅人,一聯(lián)留存本科,其余聯(lián)次和全部資料送計(jì)財(cái)科(檢查分局主管科室應(yīng)將其余聯(lián)次和全部資料交分局辦公室轉(zhuǎn)送征收分局計(jì)財(cái)科)。

              6.計(jì)財(cái)科應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)對(duì)審核同意退稅的開(kāi)出《收入退還書》送國(guó)庫(kù)辦理退稅手續(xù)。

              7.稅收宣傳咨詢窗口應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)通知納稅人到窗口領(lǐng)取《退稅(抵稅)申請(qǐng)審批表》。

              增值稅退稅申請(qǐng)報(bào)告,大致如下:

              增值稅申請(qǐng)退稅報(bào)告

              ****國(guó)稅局:

              我公司是*************(基本情況)。根據(jù)***規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。

              X月份,我公司銷售收入XX元(企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況。)由于XX原因,被扣繳增值稅XX元。

              根據(jù)**規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請(qǐng)?jiān)撛路菰鲋刀惗惤鹜硕悺?/p>

              特此報(bào)告,請(qǐng)核準(zhǔn)!

              **********公司(公章)

              年月日

            退稅申請(qǐng)書 篇6

            _______稅局:

              20____年____月____日,因操作失誤,我公司將____月份的個(gè)人所得稅重復(fù)申報(bào)了兩次,向貴局繳納了兩次個(gè)人所得稅,金額為_(kāi)_______元,稅款于20____年____月____日繳入________市級(jí)金庫(kù)中,F(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),將我營(yíng)業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

              ____________公司

              20____年____月____日

            退稅申請(qǐng)書 篇7

              **********稅局:

              本公司********************(納稅編碼:********)。因20xx年6月7日在申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為20xx年1月01日至20xx年12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號(hào):***********)。因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥131.96元。

              在20xx年6月8日直接(上門)申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無(wú)欠稅現(xiàn)象。

              稅務(wù)登記類型:私營(yíng)合伙企業(yè)

              開(kāi)戶行:**銀行

              銀行賬號(hào):********

              特此說(shuō)明!

              ******單位名字

              20xx-7-25

            退稅申請(qǐng)書 篇8

              xxx稅局:

              本公司*****(納稅編碼:********)因20xx年6月7日在申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為20xx年1月01日至20xx年12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號(hào):***********)因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥131.96元。

              在20xx年6月8日直接(上門)申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無(wú)欠稅現(xiàn)象。

              稅務(wù)登記類型:私營(yíng)合伙企業(yè)

              開(kāi)戶行:**銀行

              銀行賬號(hào):********

              特此說(shuō)明!

              申請(qǐng)公司:XXX

              日期:20xx年X月XX日

            退稅申請(qǐng)書 篇9

              國(guó)家稅務(wù)局:

              我公司成立于***年**月,***年**月認(rèn)定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號(hào)碼為:***,法定代表人:***財(cái),注冊(cè)資本***萬(wàn)元,地址:***,登記注冊(cè)類型:***公司,經(jīng)營(yíng)范圍:***齒生產(chǎn)、銷售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)

              公司于***年**月**日完成對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案登記,備案登記表編號(hào):***,進(jìn)出口企業(yè)代碼:***,中華人民共和國(guó)海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報(bào)關(guān)注冊(cè)登記證書,海關(guān)注冊(cè)登記編碼:***.貴局于***年**月**日對(duì)我公司出口貨物退(免)稅認(rèn)定申請(qǐng)予以確認(rèn)。

              我公司財(cái)務(wù)制度健全,會(huì)計(jì)核算正確,能夠準(zhǔn)確核算增值稅的`銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的申報(bào)。

              我公司***年**月**日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額***美元,人民幣***元。***年累計(jì)出口***美元,人民幣***元。

              因我公司受國(guó)際國(guó)內(nèi)環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),特申請(qǐng)退稅,請(qǐng)予審核。

              申請(qǐng)公司:XXX

              日期:20xx年X月XX日

            退稅申請(qǐng)書 篇10

              連云港地稅局:

              20xx年x月x日,因操作失誤,我公司將x月份的個(gè)人所得稅重復(fù)申報(bào)了兩次,向貴局繳納了兩次個(gè)人所得稅,金額為¥¥¥元,稅款于20xx年x月x日繳入連云港市級(jí)金庫(kù)中,F(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),將我營(yíng)業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

              XXX公司

              20xx年X月X日

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