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            采購管理制度

            時間:2024-08-15 12:43:56 規(guī)章制度 我要投稿

            采購管理制度15篇[通用]

              現(xiàn)如今,需要使用制度的場合越來越多,制度具有合理性和合法性分配功能。擬起制度來就毫無頭緒?以下是小編整理的采購管理制度,希望對大家有所幫助。

            采購管理制度15篇[通用]

            采購管理制度1

              第一章總則

              第一條為了加強(qiáng)醫(yī)院藥品、醫(yī)療器械、后勤物資、基建維修工程項目的管理,維護(hù)醫(yī)院利益,提高經(jīng)濟(jì)效益,確保物品購置及基建工程質(zhì)量,規(guī)范其購銷行為,遏制購銷環(huán)節(jié)中的不正之風(fēng),根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》等有關(guān)文件規(guī)定,制定本辦法。

              第二條招標(biāo)投標(biāo)應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正、擇優(yōu)和誠實守信的原則,堅持質(zhì)量第一和質(zhì)量價格比最優(yōu)相統(tǒng)一,科學(xué)評估,集體決策,依法接受監(jiān)督。

              第二章組織管理

              第三條醫(yī)院成立招標(biāo)委員會,人員由醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)職能科室代表、職工代表及有關(guān)專家組成,負(fù)責(zé)對招標(biāo)事項進(jìn)行決策。招標(biāo)委員會下設(shè)招標(biāo)辦公室,負(fù)責(zé)組織醫(yī)院招標(biāo)的日常事務(wù)工作。

              第四條醫(yī)院成立監(jiān)督委員會,人員由紀(jì)委、工會、支部書記代表組成,主要職責(zé)負(fù)責(zé)招投標(biāo)監(jiān)督工作。

              第五條醫(yī)院組建招標(biāo)評審專家?guī),人員由院內(nèi)外醫(yī)院管理專家、院內(nèi)相關(guān)科室代表、醫(yī)療、醫(yī)技、醫(yī)學(xué)工程、基建工程、經(jīng)濟(jì)師(或會計師)等學(xué)科知名專家組成,專家?guī)烊藛T名單由醫(yī)院招標(biāo)委員會批準(zhǔn)。評標(biāo)專家實行動態(tài)管理,每次招標(biāo)從專家?guī)熘须S機(jī)抽選一定比例的專家參加評標(biāo)。

              第六條醫(yī)院項目申購部門負(fù)責(zé)編制招標(biāo)文件,招標(biāo)辦公室組織評標(biāo),公開招標(biāo)采購醫(yī)院所需的藥品、醫(yī)療器械、后勤物資及基建維修工程、信息設(shè)備、廣告宣傳、印刷等項目。

              第七條根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和我院認(rèn)為必要的,委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行招標(biāo),盡量減少自行招標(biāo)。

              第八條招標(biāo)辦公室受理醫(yī)院內(nèi)部有關(guān)科室按招標(biāo)規(guī)定要求提交的招標(biāo)采購項目申請,組織發(fā)標(biāo)、開標(biāo)和評審工作,公布中標(biāo)結(jié)果,將結(jié)果轉(zhuǎn)交申購科室,業(yè)務(wù)科室根據(jù)招標(biāo)記錄與中標(biāo)方簽訂合同,交審計科審核后出具審計報告,建立招標(biāo)檔案,及時歸醫(yī)院檔案室。

              第三章招標(biāo)范圍

              第九條凡是利用醫(yī)院資金采購的藥品、醫(yī)療器械、后勤物資、基建及維修工程、信息設(shè)備、廣告宣傳、印刷品、印刷制作等超過一定金額的高值項目均應(yīng)納入招標(biāo)采購范圍,招標(biāo)金額限定如下:

             。ㄒ唬┧幤奉悾撼齾⒓诱姓袠(biāo)采購的以外,納入城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險目錄、臨床應(yīng)用普遍、采購量比較大的西藥及中成藥及使用量較大的化學(xué)試劑。具體招標(biāo)品種目錄由藥事委員會根據(jù)政府有關(guān)藥品招標(biāo)的規(guī)定、山東省醫(yī)保目錄及本院臨床用藥具體情況確定。

              根據(jù)六部委文件衛(wèi)規(guī)發(fā)[20xx]308精神,有下列情形之一的不實行招標(biāo)采購:因戰(zhàn)爭、自然災(zāi)害等;發(fā)生重大瘟疫、重大事故等;衛(wèi)生部和省級人民政府認(rèn)定的其他情形需進(jìn)行緊急采購的藥品。

              (二)醫(yī)療器械類:單臺金額大于2萬元的.醫(yī)療儀器設(shè)備;單品種年用量大于2萬元的衛(wèi)生材料及低值易耗品;單臺次年維修保修費(fèi)大于2萬元的醫(yī)療設(shè)備;

             。ㄈ┖笄谖镔Y類:單品種年用量大于2萬元的后勤物資、大宗家具、辦公用品、印刷品、被服、水、電、汽、暖設(shè)備及配件、油、煤類、消防器材。

              (四)基建工程類:經(jīng)醫(yī)院批準(zhǔn)立項,項目金額2萬元以上的各類基建工程及維修項目。

              (五)信息設(shè)備:單臺次、一次性總額招標(biāo)超過及年使用量大于2萬元的計算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及耗材、電教及通訊。

             。﹩雾5000元以上的廣告設(shè)計、發(fā)布及各類勞務(wù)技術(shù)服務(wù)項目。

             。ㄆ撸┢渌烧袠(biāo)委員會決定的招標(biāo)項目。

              第四章招標(biāo)程序

              第十條醫(yī)院招標(biāo)遵循以下程序:

             。ㄒ唬┌凑蔗t(yī)院規(guī)定的招標(biāo)范圍,由各有關(guān)科室提出招標(biāo)項目申請,確定招標(biāo)品種、數(shù)量、預(yù)算金額,經(jīng)辦科室須詳細(xì)填寫《招標(biāo)申請書》,并出具可行性論證報告。

             。ǘ┱袠(biāo)項目必須經(jīng)招標(biāo)委員會作出決策。招標(biāo)項目確定后,對于設(shè)備招標(biāo),業(yè)務(wù)科室提供技術(shù)參數(shù)、型號、功能,并由該專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行討論,討論結(jié)果和上報技術(shù)參數(shù)要簽名確認(rèn)。

             。ㄈ┽t(yī)院招標(biāo)委員會批準(zhǔn)后,由經(jīng)辦科室把填寫齊全的《招標(biāo)申請書》和可行性論證報告(設(shè)備要附技術(shù)參數(shù)討論報告)送交招標(biāo)辦公室登記,招標(biāo)辦公室安排招標(biāo)。

              (四)招標(biāo)方式、招標(biāo)時間由招標(biāo)委員會主任組織會議決定。

             。ㄎ澹┱袠(biāo)辦公室編制招標(biāo)文件、合理確定標(biāo)底價格,院長批準(zhǔn)后發(fā)布招標(biāo)公告,嚴(yán)格按照招標(biāo)文件的要求進(jìn)行招標(biāo)

              (六)招標(biāo)辦公室和相關(guān)職能部門審核投標(biāo)企業(yè)的資質(zhì)及其產(chǎn)品的合法性,查看證照是否齊全、真實,并出具審核報告簽名確認(rèn)。

             。ㄆ撸└鶕(jù)招標(biāo)項目的需要,選擇公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)或議標(biāo)。原則上必須由三家以上投標(biāo)單位才能開標(biāo)。對特殊行業(yè)采取競爭性談判(例如:供水、供電、供氣等項目改造)。

             。ò耍╅_標(biāo)前應(yīng)將投標(biāo)情況報院長審核,由院長辦公會或招標(biāo)委員會主任組織專業(yè)人士先行討論,熟悉該次投標(biāo)的單位和投標(biāo)的品種型號進(jìn)行討論決定是否開標(biāo)。

            采購管理制度2

              一、主要內(nèi)容與適用范圍

              1.本制度規(guī)定了辦公室衛(wèi)生管理的工作內(nèi)容和要求及檢查與考核。

              2.此管理制度適用于本公司所有辦公室衛(wèi)生的管理

              二、定義

              1.公共區(qū)域:包括辦公室走道、會議室、衛(wèi)生間,每天由行政文員進(jìn)行清掃;

              2.個人區(qū)域:包括個人辦公桌及辦公區(qū)域由各部門工作人員每天自行清掃。

              1.公共區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生應(yīng)做到以下幾點(diǎn):

              1)保持公共區(qū)域及個人區(qū)域地面干凈清潔、無污物、污水、浮土,無死角。2)保持門窗干凈、無塵土、玻璃清潔、透明

              3)保持墻壁清潔,表面無灰塵、污跡。

              4)保持衛(wèi)生間、洗手池內(nèi)無污垢,經(jīng)常保持清潔,毛巾放在固定(或隱蔽)的'地方。

              5)保持衛(wèi)生工具用后及時清潔整理,保持清潔、擺放整齊。

              2.辦公用品的衛(wèi)生管理應(yīng)做到以下幾點(diǎn):

              1)辦公桌面:辦公桌面只能擺放必需物品,其它物品應(yīng)放在個人抽屜,暫不需要的物品就擺回柜子里,不用的物品要及時清理掉。

              2)辦公文件、票據(jù):辦公文件、票據(jù)等應(yīng)分類放進(jìn)文件夾、文件盒中,并整齊的擺放至辦公桌左上角上。桌一側(cè),要從哪取使用完后放到原位。飲食水機(jī)、燈具、打印機(jī)、傳真機(jī)、文具柜等擺放要整齊,保持表面無污垢,無灰塵,蜘蛛網(wǎng)等,辦公室內(nèi)電器線走向要美觀,規(guī)范,并用護(hù)釘固定不可亂搭接臨時線。備的包裝和報廢設(shè)備以及不用的雜物應(yīng)按規(guī)定的程序及時予以清除。

              1)不隨地吐痰,不隨地亂扔垃圾。

              2)下班后要整理辦公桌上的用品,放罷整齊。

              3)禁止在辦公區(qū)域抽煙。

              4)辦公室門口及窗外不得丟棄廢紙、煙頭、傾倒剩茶。

              4.總經(jīng)理辦公室衛(wèi)生應(yīng)做到以下幾點(diǎn):

              3)保持墻壁清潔,表面無灰塵、污跡。

              三、檢查及考核每天由領(lǐng)導(dǎo)檢查公共區(qū)域的環(huán)境,如有發(fā)現(xiàn)不符合以上要求罰

              保持掛件、畫框及其他裝飾品表面干凈整潔。

              垃圾簍擺放緊靠衛(wèi)生間并及時清理,無溢滿現(xiàn)象。

              3.個人衛(wèi)生應(yīng)注意以下幾點(diǎn):

              1)保持地面干凈清潔、無污物、污水、浮土,無死角。

              2)保持門窗干凈、無塵土、玻璃清潔、透明。保持掛件、畫框及其他裝飾品表面干凈整潔。

              新進(jìn)設(shè)

              電腦:電腦鍵盤要保持干凈,下班或是離開公司前電腦要關(guān)機(jī)。

              下班后先檢查各自辦公區(qū)域的門窗是否鎖好,將一切電源切斷后即可離開。

            采購管理制度3

              1、采購員在總務(wù)科科長的直接領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)總務(wù)庫房和專項物資的采購工作。

              2、各科所需的辦公用品,按月造計劃報送總務(wù)科,全院每月所需的用品,由總務(wù)庫房匯總制定計劃,一式三份,經(jīng)主管科長審查,報經(jīng)主管院長審批,審批后按計劃采購。

              3、固定資產(chǎn)的購買由主管科長、主管院長批準(zhǔn)后方可購買,購買后辦理驗收入庫的'同時,要登記入帳。

              4、采購員須按照批準(zhǔn)的計劃進(jìn)行采購,要嚴(yán)格把好質(zhì)量、價格關(guān),做到貨比三家,擇優(yōu)采購。

              5、對臨時性計劃,經(jīng)主管科長、主管院長批準(zhǔn)后及時采購,保證臨床一線的供應(yīng)。

            采購管理制度4

              第1章 總則

              第1條 為加強(qiáng)公司對采購合同的管理,規(guī)范采購作業(yè),根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和公司的規(guī)章 制度,特制定采購合同管理制度。

              第2條 本制度適用于公司化工生產(chǎn)物料、設(shè)備、辦公用品等的采購管理工作。

              第3條 公司采購部在授權(quán)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)采購合同的擬定、簽訂與履行等工作,財務(wù)部負(fù)責(zé)審核采購合同,并按合同進(jìn)行付款。

              第4條 公司嚴(yán)格遵循平等自愿、互惠互利、誠實信用的原則訂立采購合同。

              第5條 合同必須采取書面形式,經(jīng)協(xié)商有關(guān)修改合同的文書、傳真、電報圖表、電子郵件、報價書和會簽表等,均為合同的組成部分。

              第6條 合同內(nèi)容必須完整,條 款應(yīng)當(dāng)明確、具體,文字表達(dá)嚴(yán)謹(jǐn),書寫工整。

              第2章 合同簽訂

              第7條 公司總經(jīng)理是采購合同的法定簽訂人,采購部經(jīng)理在總經(jīng)理的授權(quán)下代表公司簽訂采購合同。

              第8條 未經(jīng)公司總經(jīng)理授權(quán),任何部門和個人不得以公司的名義對外簽訂采購合同。

              第9條 采購部根據(jù)經(jīng)審批通過的采購申請制定采購方案,經(jīng)采購部經(jīng)理審批通過后嚴(yán)格執(zhí)行。

              第10條 采購合同的簽訂流程如下。

              1.采購員采集供應(yīng)商信息

              (1)采購員從使用部門的需求、價格、質(zhì)量、服務(wù)、數(shù)量、供貨周期、合作歷史記錄等角度考察供應(yīng)商,并根據(jù)考察結(jié)果編寫《供應(yīng)商情況分析表》,詳細(xì)登記供應(yīng)商各個方面的信息。

              (2)采購員提出對供應(yīng)商的分析意見和采購建議,填寫《供應(yīng)商情況分析表》,將《供應(yīng)商情況分析表》交給采購部經(jīng)理。

              2.確定備選供應(yīng)商。采購部經(jīng)理根據(jù)《供應(yīng)商情況分析表》,初步篩選符合條 件的供應(yīng)商,分析各供應(yīng)商優(yōu)劣,確定兩家以上備選合作供應(yīng)商,并分配采購份額給各供應(yīng)商。

              3.采購合同談判。采購部經(jīng)理與備選供應(yīng)商進(jìn)行談判,共同擬訂采購合同。需要時,可要求使用部門人員參與談判,擬定合同草案。

              4.合同評審。采購部協(xié)同使用部門負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管理部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理根據(jù)《供應(yīng)商情況分析表》、備選合作供應(yīng)商的采購合同進(jìn)行評審,提出評審意見,并確定各供應(yīng)商的采購份額,報公司總經(jīng)理審批。

              5.合同審批。總經(jīng)理總和評審意見,若采購合同金額在總經(jīng)理審批權(quán)限內(nèi),總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行;若采購合同金額超出總經(jīng)理審批權(quán)限,總經(jīng)理將采購合同上報董事會審批,同時遞交評審意見。

              6.合同簽訂。相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)在授權(quán)范圍內(nèi)簽訂采購合同。

              第3章 合同履行

              第11條 合同蓋章 生效后,合同雙方按照合同規(guī)定的內(nèi)容,全面地履行各自承擔(dān)的權(quán)利與義務(wù)。

              第12條 公司采購部和財務(wù)部應(yīng)根據(jù)合同編號各立合同臺賬,每一合同設(shè)一臺賬,分別按采購情況和收付款情況一事一記。

              第13條 在合同履行過程中,合同對方所開具的發(fā)票必須先由具體經(jīng)辦人員審核簽字認(rèn)可,經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后,再轉(zhuǎn)財務(wù)審核付款。

              第4章 合同的變更和解除

              第12條 合同變更或解除必須依照合同的簽訂流程經(jīng)采購部、財務(wù)部、法律顧問等相關(guān)負(fù)責(zé)人和公司總經(jīng)理審核通過方可。

              第13條 變更或解除合同的通知和回復(fù)應(yīng)采用書面形式符合公文收發(fā)的要求,并按規(guī)定經(jīng)審核后加蓋公章 或合同專用章 。掛號寄發(fā)或由對方簽收,掛號或簽收憑證作為合同組成部分交由辦公室保管。

              第14條 變更或解除合同的文本作為原合同的組成部分或更新部分與原合同有同樣法律效力,納入本制度規(guī)定的管理范圍。

              第15條 合同變更后,合同編號不予改變。

              第16條 在合同履行中出現(xiàn)下列情況之一時,采購部應(yīng)及時上報公司總經(jīng)理,并按照國家法律法規(guī)和本公司相關(guān)規(guī)定及合同約定與對方當(dāng)事人協(xié)商變更或解除合同。

              1.由于不可抗力致使合同不能履行的。

              2.由于對方在合同約定的期限內(nèi)沒有履行合同的。

              3.由于情況變更,致使公司無法按約定履行合同,或雖能履行但會致公司重大損失的`

              4.其他合同約定的或法律規(guī)定的情形出現(xiàn)。

              第17條 合同發(fā)生糾紛時,會同法律顧問與合同對方協(xié)商解決,協(xié)商不成需進(jìn)行仲裁或訴訟的,協(xié)助法律顧問辦理有關(guān)事宜。

              第五章 其他

              第18條 采購部定期將履行完畢或不再履行的合同有關(guān)資料,如文書、圖表、傳真件以及合同流轉(zhuǎn)單等,按合同編號整理,由法律顧問確認(rèn)后交檔案管理人員存檔,不得隨意處置、銷毀、遺失。

              第19條 公司定期對采購合同管理進(jìn)行考核,合同簽約率、合同文本質(zhì)量、合同履行情況、合同臺賬記錄等將影響采購人員的績效考核結(jié)果。

              第20條 凡因未按公司規(guī)定處理合用事宜、未及時匯報情況和遺失合同有關(guān)資料而給公司造成損失的,追究其經(jīng)濟(jì)和行政責(zé)任。

              第21條 因故意或重大過失而給公司造成重大損失的,移送有關(guān)國家機(jī)關(guān)和司法機(jī)關(guān)追究其法律責(zé)任。

              第六章 附則

              第22條 本制度未盡事宜,依照國家有關(guān)的法律、法規(guī)和政策執(zhí)行。

              第23條 本制度由采購部制定,解釋權(quán)歸采購部所有。

              第24條 本制度自頒布之日起開始執(zhí)行。

            采購管理制度5

              餐廳采購管理制度是確保餐飲業(yè)務(wù)高效、經(jīng)濟(jì)、安全運(yùn)行的關(guān)鍵環(huán)節(jié),它涵蓋了從需求預(yù)測、供應(yīng)商選擇、采購流程、質(zhì)量控制到成本管理等一系列活動。

              內(nèi)容概述:

              1. 需求管理:預(yù)測和規(guī)劃餐廳日常運(yùn)營所需食材和用品的數(shù)量。

              2. 供應(yīng)商管理:評估、選擇和維護(hù)可靠的`供應(yīng)商關(guān)系。

              3. 采購流程:明確采購申請、審批、下單、收貨和付款的步驟。

              4. 質(zhì)量控制:設(shè)立標(biāo)準(zhǔn)以確保食材的新鮮度和安全性。

              5. 成本控制:監(jiān)控和分析采購成本,以實現(xiàn)利潤最大化。

              6. 庫存管理:有效管理庫存,防止浪費(fèi)和過期。

              7. 合同管理:規(guī)范與供應(yīng)商的合同條款,保護(hù)餐廳權(quán)益。

              8. 廉潔制度:防止采購過程中的腐敗行為。

            采購管理制度6

              1、電梯安全管理人員在電梯安全檢驗合格標(biāo)志有效期滿前一個月向質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的特種設(shè)備安全檢驗機(jī)構(gòu)申請定期檢驗。

              2、定期檢驗完成后,組織進(jìn)行電梯各部件、試運(yùn)行等工作,并且對其安全性負(fù)責(zé)。

              3、電梯停用一年后重新啟用,或發(fā)生重大的設(shè)備事故和人員傷亡事故,或經(jīng)受了可能影響其安全技術(shù)性能的.自然災(zāi)害(如火災(zāi)、水淹、地震、雷擊、大風(fēng)等)后也應(yīng)由電梯安全管理人員向特種設(shè)備安全監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)申請檢驗。

              4、電梯經(jīng)較長時間停用,但尚未超過一年時間的,電梯安全管理人員可向單位設(shè)備管理部門申請內(nèi)部安全檢驗,認(rèn)為有必要的可向特種設(shè)備安全監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)申請安全檢驗。

              5、申請電梯安全技術(shù)檢驗應(yīng)以書面的形式,一份報送執(zhí)行檢驗的部門,另一份由電梯安全管理人員負(fù)責(zé)保管,作為電梯管理檔案保存。

            采購管理制度7

              1、電梯在投入使用前或者投入使用后30日內(nèi),只用單位應(yīng)攜帶下列資料到電梯安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)辦理使用注冊登記:

              (1)、電梯使用登記許可申請書;

              (2)、電梯注冊登記表;

              (3)、使用單位組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件(以自然人登記的提交本人身份證復(fù)印件);

              (4)、安全技術(shù)規(guī)范要求的出廠文件,一般包括設(shè)計文件、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、安裝及使用維修說明、制造監(jiān)督檢驗證明;

              (5)、監(jiān)督檢驗報告和《安全檢驗合格》標(biāo)志;

              (6)、使用安全管理制度:

              ①各種相關(guān)人員的職責(zé);

             、诓僮魅藛T和維修保養(yǎng)人員守則;

              ③安全操作規(guī)程;

             、艹R(guī)檢查制度;

             、菥S修保養(yǎng)制度;

             、薅ㄆ趫髾z制度;

              ⑦操作人員和維修保養(yǎng)人員的考核制度;

             、嗉夹g(shù)檔案管理制度;

             、嵋馔馐录褪鹿实木o急救援措施及演習(xí)制度;

              (7)、持證作業(yè)人員名錄;

              (8)、申請電梯使用登記的單位須另外提供與維修保養(yǎng)單位簽定的維修保養(yǎng)合同及維修保養(yǎng)單位的《特種設(shè)備安裝改造維修許可證》,或是制造企業(yè)對新裝電梯提供免費(fèi)維修保養(yǎng)的證明,或者本單位已取得的自行維修電梯的許可證(或有關(guān)的.證明)。

              2、在用電梯停用的,應(yīng)向特種設(shè)備安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)提出申請報停;電梯停用后重新啟用時,也應(yīng)該向安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)提出啟用申請,經(jīng)法定檢驗機(jī)構(gòu)檢驗合格后方可投入使用。

              3、電梯移裝的,由取得許可的單位實施。移裝前應(yīng)向特種設(shè)備安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)提出申請。經(jīng)核實符合安全技術(shù)規(guī)范要求時,方可移裝。

              4、電梯注冊登記情況發(fā)生變更時,應(yīng)在變更后投入使用前,將變更情況的書面證明材料書面告之特種設(shè)備安全監(jiān)察機(jī)構(gòu),經(jīng)安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)審核后對注冊登記情況進(jìn)行變更。

            采購管理制度8

              一、食堂采購員由食堂管理員兼任,負(fù)責(zé)食品采購,職責(zé)如下:

              1、必須講原則,責(zé)任心強(qiáng),正直誠實,不謀私利。

              2、負(fù)責(zé)食堂所需食品原料輔料的采購,保障食品的衛(wèi)生、安全、質(zhì)優(yōu)、價廉。同時負(fù)責(zé)食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購,此類采購,必需遵循公司采購部的相干劃定,同時提請采購部審批。

              3、按照經(jīng)營情形,實時提出采購申請并負(fù)責(zé)采購。分析食品原料輔料的品種、數(shù)量、質(zhì)量、價格,提出改進(jìn)意見和建議。

              4、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的篩選,確定合格供應(yīng)商,并經(jīng)常對供應(yīng)商進(jìn)行考核評價。

              5、協(xié)同驗收員,對供應(yīng)商所配送的食品進(jìn)行驗收,必須嚴(yán)格把關(guān)。

              6、調(diào)研市場價格,定期或不定期進(jìn)行調(diào)查了解市場價格浮動行情。

              7、保管進(jìn)貨單據(jù),根據(jù)進(jìn)貨統(tǒng)計和約定時間,對單據(jù)進(jìn)行審核后,申請付款。

              8、監(jiān)督食品原料輔料的出入庫及庫存情況,提出改進(jìn)意見和建議。

              二、采購原則:

              1、應(yīng)遵循“貨比三家”的原則,同等質(zhì)量比價格,同等價格比質(zhì)量,同等價格質(zhì)量比服務(wù),追求質(zhì)優(yōu)價廉。

              2、實行“定點(diǎn)采購”,堅決杜絕從流動攤販?zhǔn)种胁少彽男袨椋源_保食品的質(zhì)量、衛(wèi)生、安全。根據(jù)“貨比三家”的原則,再結(jié)合供應(yīng)商的規(guī)模、誠信等因素,綜合評價后最終確定一家為定點(diǎn)采購的合格供應(yīng)商。另外再選擇來兩家作為備份供應(yīng)商,以備急需。

              三、供給商管理劃定

              合格供應(yīng)商必須具備的條件:

              1、具有合法從事經(jīng)營活動的相干證照:業(yè)務(wù)執(zhí)照、構(gòu)造機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、負(fù)責(zé)人身份證,其復(fù)印件必需提交本公司備案。

              2、特別是大米、面粉、菜油、調(diào)料、肉類五大宗食品的供應(yīng)商,還必須同時具備國家規(guī)定的必須具備的相關(guān)資質(zhì)、證書:衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。

              3、對于不完全具備相關(guān)證照的某些食品原料輔料供應(yīng)商,如蔬菜類供應(yīng)商,仍應(yīng)堅持從具有合法經(jīng)營資格的農(nóng)貿(mào)市場的攤販?zhǔn)种胁少,以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴(yán)禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。

              4、長期合作的供應(yīng)商,應(yīng)與本公司簽訂長期合作的意向性合同,其中應(yīng)約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛(wèi)生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責(zé)任等。

              5、供給商必需提供正規(guī)、送貨單、收條等送貨憑證。

              四、食堂驗收員由總經(jīng)辦委派,負(fù)責(zé)對采購回來的食品原料輔料進(jìn)行驗收,職責(zé)如下:

              1、堅持原則,秉公辦事,堅決維護(hù)公司利益。

              2、根據(jù)食堂采購計劃表和供應(yīng)商送貨單,對食品原料輔料先驗收后入庫,拒收假冒偽劣、腐敗變質(zhì)、過期、無生產(chǎn)廠址的食品,保證數(shù)量、份量、重量、質(zhì)量相符,驗收后在單據(jù)上簽字。

              3、不定期抽查入庫食品的數(shù)量和質(zhì)量。

              五、食品驗收辦法:

              1、“一看二聞三嘗四問五索”:一看——看食品有無外包裝,包裝是否齊備,包裝上的配料表、生產(chǎn)日期、廠名、廠址等要素是否標(biāo)識齊全,看食品有無變色、腐敗;二聞——聞氣味,是否有異味、腐敗味;三嘗——嘗味道是否一般;四問——問生產(chǎn)過程、裝卸運(yùn)輸過程、進(jìn)貨渠道等;五索——索取相干資質(zhì)證件、送貨單。

              2、肉的驗收:

             、偎魅z疫及格證。

             、诳慈獾念伾时斐拾咨,疫肉呈紫紅色。

              ③查看是否注水。

             、苋馔獗頍o毛。

              3、魚的`驗收:

             、脔r魚:聞味為正常的魚腥;看魚的眼睛是灰色的且向外突出;看魚鱗是否齊全。

              ②凍魚:看顏色不發(fā)黃,看眼睛不渾濁、凹陷。

              4、米面的驗收:索取出廠及格證、稱重、看米的色澤。

              5、油的驗收:

             、偎魅〕鰪S及格證、檢修證明;

             、诳赐该鞫,色澤透明的是植物油;

             、勐動谐粑兜目赡苁堑販嫌停械V物味的更要拒收;

             、車L味道,有異味的可能是地溝油;

             、萑紵徽G野l(fā)出“吱吱”聲的,水分超標(biāo);燃燒時發(fā)出“噼叭”爆炸聲,有可能是摻假產(chǎn)品,拒收。

              六、食品采購及貨款支付流程

              1、采購前,先對食堂食品原料輔料剩余數(shù)量進(jìn)行盤點(diǎn),然后根據(jù)食堂具體經(jīng)營情況,確定各種食品原料輔料的需求量。對于需求量的把握必須適度,應(yīng)避免因采購過多放置時間太長導(dǎo)致腐敗變質(zhì)或因采購過少不夠用而影響供餐。

              2、采購員咨詢價格、砍價、定價,確定供給商,然后按照需求量填寫《食品原料輔料采購計劃表》(附件二),報總經(jīng)辦核準(zhǔn)。得到核準(zhǔn)后,再聯(lián)系供給商送貨。

              3、貨色送到后,由驗收員進(jìn)行驗收。對不及格食品拒收,退回請求重新配送;對及格食品,核實數(shù)量、分量、重量、質(zhì)量,并在供方送貨單和食堂采購計劃表上登記準(zhǔn)確,按驗收實際入庫。

              4、貨款定期結(jié)算。付款時,食堂管理員憑采購申請單和驗收確認(rèn)的送貨單申請付款。

              5、未經(jīng)總經(jīng)辦審批同意,食堂管理員不得擅自采購。

              七、食堂管理員及總經(jīng)辦相關(guān)人員應(yīng)經(jīng)常關(guān)注市場行情。

              如發(fā)現(xiàn)原供給商的價格偏高,應(yīng)實時與供給商協(xié)商降價,協(xié)商不成應(yīng)立即更換供給商,尋求價格更低的及格供給商并進(jìn)行協(xié)作。

              八、本制度從20xx年XX月XX日起執(zhí)行。

            采購管理制度9

              第一章總則

              第一條為進(jìn)一步規(guī)范單位辦公用品采購行為,加強(qiáng)辦公用品管理,強(qiáng)化單位內(nèi)控管理,節(jié)約辦公經(jīng)費(fèi)開支,提高采購效率,規(guī)范流程,充分發(fā)揮辦公用品的使用效能,更好地為行政工作服務(wù),結(jié)合單位實際特制訂本制度。

              第二條本制度適用于處屬各部門

              第三條所有辦公用品的采購、管理、發(fā)放工作由處辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)

              第二章辦公用品分類

              本制度所指的辦公用品主要分為

              A類:服務(wù)器(僅限于非系統(tǒng)集成項目)、臺式計算機(jī)、便攜式計算機(jī)、路由器、交換設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)控制設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)檢測設(shè)備、防火墻、存儲設(shè)備、打印設(shè)備、顯示器(指臺式電腦的液晶顯示器)、掃描儀、計算機(jī)軟件(指可以直接從市場購買的標(biāo)準(zhǔn)換件等非定制開發(fā)的商用軟件)、復(fù)印機(jī)、投影儀及幕布、多功能一體機(jī)、照相機(jī)及器材、LED顯示屏、刻錄機(jī)、速印機(jī)、裝訂機(jī)、碎紙機(jī)、電視機(jī)、傳真機(jī)、通用攝像機(jī)、電源設(shè)備、復(fù)印紙。

              B類:電冰箱(冰柜)、空調(diào)機(jī)[指除中央空調(diào)(中央空調(diào)指冷水機(jī)、溴化鋰吸收式冷水機(jī)組、熱泵機(jī)組等)以外的空調(diào)]。

              C類:1.辦公設(shè)備耗材:硒鼓、墨盒、墨粉、色帶、色帶架、移動硬盤、U盤、光盤等;2.辦公文具:書寫工具、財務(wù)用品、會議用品、收納用品、裝訂用品、簿本冊等;3.電腦配件:電腦外設(shè)、相機(jī)外設(shè)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等。

              D類:未列入A、B、C類物品的辦公易耗品。

              第三章辦公用品采購審批程序

              第四條辦公用品采購要嚴(yán)格執(zhí)行審批程序,按照先審批后購買的原則,由處辦公室安排專人采購。

              第五條辦公用品A、B、C類物品采購審批程序:每月25日前處屬各部門根據(jù)使用計劃向辦公室提出申請,處辦公室匯總后做出辦公用品月采購計劃(表),經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子批準(zhǔn)后,辦公室負(fù)責(zé)安排專人采購。

              第六條辦公用品D類物品采購審批程序:申請部門填寫《辦公用品(易耗材)采購計劃審批表》,辦公室(分管領(lǐng)導(dǎo))審核后報主管領(lǐng)導(dǎo)審批,由處辦公室安排專人采購。

              第四章辦公用品采購方式及流程

              第七條辦公用品A、B、C類物品采購采用“政采云”平臺電子賣場采購方式采購:1.網(wǎng)上超市。采購單位采購A、B類貨物的,按規(guī)定向財政部門報送政府采購計劃備案后,將采購需求信息錄入“政采云”平臺采購計劃系統(tǒng),提交給本單位負(fù)責(zé)人審核通過,在“政采云”平臺網(wǎng)上超市上,對在庫商品進(jìn)行對比、選擇確定購買的商品并直接下單。供應(yīng)商接到采購單位訂單信息后,應(yīng)在2個工作日內(nèi)確認(rèn)。訂單經(jīng)確認(rèn)后生效并具有合同效力。

              采購單位采購C類貨物的,無須向財政部門報送政府采購計劃,直接通過“政采云”平臺網(wǎng)上超市下單采購。

              2.反向競價。采購單位采購A、B、C類貨物的,按規(guī)定向財政部門報送政府采購計劃備案后,將采購需求信息錄入“政采云”平臺采購計劃系統(tǒng),提交給本單位負(fù)責(zé)人審核通過后,在平臺反向競價系統(tǒng)中發(fā)布反向競價單,競價單公告不少于3個工作日。供應(yīng)商按照競價單公告要求進(jìn)行競價,競價時間截止后系統(tǒng)按照低價成交的原則自動確定成交結(jié)果,成交結(jié)果信息將自動推送參加競價的供應(yīng)商及系統(tǒng)“電子賣場——反向競價”頁面。

              3.在線詢價。采購單位采購A、B、C類貨物的`,按規(guī)定向財政部門報送政府采購計劃備案后,將采購需求(應(yīng)詳細(xì)列明商品的技術(shù)參數(shù)以及服務(wù)等采購需求,不得指定品牌或供應(yīng)商)信息錄入“政采云”平臺采購計劃系統(tǒng),提交給本單位負(fù)責(zé)人審核通過后,在平臺在線詢價系統(tǒng)中及廣西政府采購網(wǎng)發(fā)布詢價單公告(在線詢價單發(fā)起類型分自定義需求、指定參數(shù)模版2種),詢價單公告時間不少于3個工作日。供應(yīng)商按照詢價公告要求進(jìn)行競價,詢價時間截止后,系統(tǒng)按照低價成交的原則自動確定成交結(jié)果,采購單位應(yīng)在2個工作日內(nèi)進(jìn)行確認(rèn),成交結(jié)果信息將自動推送至參加詢價的供應(yīng)商、系統(tǒng)“電子賣場——在線詢價”頁面及廣西政府采購商。

              第八條辦公用品D類物品采購:由處辦公室安排專人根據(jù)《辦公用品(易耗材)采購計劃審批表》按計劃進(jìn)行采購。

              第五章辦公用品管理及發(fā)放

              第九條所購辦公用品統(tǒng)一由辦公室專人保管,按照收支兩條線原則實行簽領(lǐng)制度,誰領(lǐng)取誰保管、誰使用誰保管的原則。

              第十條辦公用品實行統(tǒng)一登記、分類保管、責(zé)任到人,所有固定資產(chǎn)由財務(wù)科建檔立賬。領(lǐng)用辦公用品須填寫《辦公用品領(lǐng)用登記表》,確認(rèn)簽字,辦公室專人負(fù)責(zé)發(fā)放,并做好出庫登記,建立臺賬。

              第十一條年末財務(wù)科會同辦公室對辦公用品(固定資產(chǎn))進(jìn)行盤點(diǎn),查對臺賬與實物,保證賬物相符。

              第十二條人員調(diào)動或離退休后應(yīng)自覺交清個人經(jīng)管使用的辦公用品,不得私自占用或故意損毀。

              第十三條因個人原因造成個人經(jīng)管使用的辦公用品丟失、損壞的,由經(jīng)管使用人負(fù)責(zé)賠償。

              第六章附則

              第十四條本制度由處辦公室負(fù)責(zé)解釋,本制度由發(fā)布之日起執(zhí)行。

              第十五條處辦公室根據(jù)實際情況,定期對本制度進(jìn)行修訂。

            采購管理制度10

              1 .為提高建造安裝企業(yè)材料管理水平,實現(xiàn)選購供給工作程序化、規(guī)范化,達(dá)到準(zhǔn)時配套供給,降低選購成本,加速資金周轉(zhuǎn),保證工程質(zhì)量和工期的目的,特制訂本制度。

              2 .凡施工、臨設(shè)、周轉(zhuǎn)材料自采買開頭至供到工地驗收時止,均屬于選購供給管理范圍。

              3 .材料選購供給必需嚴(yán)格遵守國家的法律、規(guī)矩、政策和物資工作紀(jì)律,廉潔奉公,自覺抵制不正之風(fēng)。

              4 .材料選購供給應(yīng)由公司級以上單位確定的特地機(jī)構(gòu)和崗位的專業(yè)人員辦理,必需持證上崗,嚴(yán)格崗位責(zé)任制,無上崗證不準(zhǔn)從事選購工作。

              5 .材料選購訂貨方案編制

              ( 1 )單位工程一次性用料方案:按照施工組織設(shè)計和施工預(yù)算材料分析舉行編制,在工程開工前提出;

              ( 2 )構(gòu)配件加工訂貨方案:按照技術(shù)翻樣資料編報;

              ( 3 )材料需用方案:按照施工計劃,按需用的品種、規(guī)格、數(shù)量及用料進(jìn)度舉行編制;

              ( 4 )選購供給方案:按照編制的材料需用方案,考慮期末儲備量、期初庫存量、本期到貨量,舉行綜合平衡,確定本期選購量,編制選購方案、用款方案、運(yùn)送方案;

              ( 5 )方案執(zhí)行過程中,遇有設(shè)計變更和技術(shù)洽商,應(yīng)準(zhǔn)時提出變更方案,據(jù)此調(diào)節(jié)原需用方案、選購訂貨方案,以避開造成損失。

              6 .選購訂貨

              ( l )選購訂貨必需依據(jù)選購訂貨方案、選購原則和市場行情,保質(zhì)、保量、按期完成所需材料的`選購和訂貨,滿足施工生產(chǎn)需要;

              ( 2 )選購訂貨要堅持'三比一算'、'先看后買'的原則,不得盲目選購;對有安全規(guī)定的材料必需到指定廠家購買;

              ( 3 )選購時必需向供銷單位索取產(chǎn)品合格證及材質(zhì)證實,具備有關(guān)的檢測實驗等資料;對無材質(zhì)證實的材料和產(chǎn)品一律不得選購;

              ( 4 )大宗及特別重要的材料訂購,必需考慮供方信譽(yù)、供給能力及生產(chǎn)技術(shù)資料,須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可舉行;

              ( 5 )凡有特別技術(shù)要求的加工訂貨,必需事先攜帶圖紙會同技術(shù)人員舉行技術(shù)交底,事后舉行技術(shù)驗收;須要時在加工期間舉行質(zhì)量檢查;

              ( 6 )凡不能準(zhǔn)時結(jié)清的選購訂貨,必需按合同法的規(guī)定,仔細(xì)簽訂合同并嚴(yán)格履行;

              ( 7 )企業(yè)必需制訂內(nèi)部合同管理方法,明確簽約權(quán)限、責(zé)任、義務(wù)、程序,設(shè)立合同臺賬,檢查合同履行狀況以及合同履行的制約條款;

              ( 8 )選購人員必需設(shè)有選購記下臺賬,借款報銷臺賬;企業(yè)應(yīng)對選購訂貨工作的質(zhì)量效益舉行定期考核分析。

              7 .選購訂貨驗收

              ( l )對選購訂貨的材料,應(yīng)按照選購方案,合同產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)抽樣檢查規(guī)定,嚴(yán)格檢查驗收;

              ( 2 )對驗收不合格的材料及產(chǎn)品要按合同條款,由責(zé)任方擔(dān)當(dāng)所有經(jīng)濟(jì)責(zé)任,由選購人員負(fù)責(zé)找供方商議處理;

              ( 3 )材料進(jìn)場驗收合格后,應(yīng)在當(dāng)日簽署有關(guān)交接手續(xù)或憑證,并按票證流轉(zhuǎn)程序傳遞。隨時清結(jié)財務(wù)手續(xù)。

              8 .在選購供給過程中對正常途耗或非正常量差的處理規(guī)定

              ( l )屬于規(guī)定范圍內(nèi)的途耗發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人按審批程序報批處理;

              ( 2 )屬于非正常發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)同供方核實,損失由責(zé)任方擔(dān)當(dāng);

              ( 3 )建設(shè)單位普通不指定材料(或產(chǎn)品)生產(chǎn)單位。若指定,所發(fā)生的質(zhì)量問題及其造成的經(jīng)濟(jì)損失由建設(shè)單位負(fù)責(zé)賠償;

              ( 4 )對材料賬務(wù)處理必需遵守如下規(guī)定。

              l )為便于業(yè)務(wù)管理、會計核算、財務(wù)稽查等工作的開展,必需統(tǒng)一憑證、臺賬、報表的格式及填寫辦法和流轉(zhuǎn)程序,達(dá)到材料賬務(wù)管理與財務(wù)會計核算業(yè)務(wù)互相交接;

              2 )各種憑證、賬、表必需仔細(xì)填制,計量精確,數(shù)字清晰,不得涂改,印鑒、附件齊全,按要求準(zhǔn)時傳遞;

              3 )各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料,按月(季)分離裝訂、匯總、編號、核實,由負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人蓋章,統(tǒng)一歸檔,并妥當(dāng)保存。

              9 .選購供給統(tǒng)計核算工作

              ( l )選購供給核算必需遵循'誰選購供給誰核算'的原則;

              依據(jù)選購和供給的數(shù)量分離計算選購成本和預(yù)算成本,做到日清月結(jié),按季出成本報表,并舉行選購成本分析。

              ( 2 )選購成本是指在選購過程中所投人的所有費(fèi)用,它包括:購人價、運(yùn)送裝卸費(fèi)、管理費(fèi)(采保費(fèi))、稅金及利息;

              ( 3 )材料統(tǒng)計核算必需以各種憑證為依據(jù),真切反映材料選購供給經(jīng)營成績;

              ( 4 )選購供給統(tǒng)計核算必需具備如下報表:

              l )材料收、支、存統(tǒng)計報表;

              2 )單位工程供(耗)料統(tǒng)計報表;

              3 )選購成本盈虧統(tǒng)計報表;

              4 )資金運(yùn)用狀況統(tǒng)計報表。

              10 .違背此制度的,按以下規(guī)定處罰。

              ( 1 )有如下行為之一,直接責(zé)任者應(yīng)予以賠償,標(biāo)準(zhǔn)為損失額的10 % ;

              l )決策失誤或方案不周造成材料鋪張或積壓;

              2 )越權(quán)選購或未按規(guī)定程序,違背正常渠道舉行選購和加工訂貨,造成經(jīng)濟(jì)損失;

              3 )在訂貨和選購工作中對材料質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán)造成經(jīng)濟(jì)損失。

              ( 2 )有如下行為的直接責(zé)任者應(yīng)按損失額賠償,并按照情節(jié)輕重分離交紀(jì)律監(jiān)察部門處理;

              l )在供給中有意克扣、缺斤短兩,超過合理誤差轉(zhuǎn)嫁虧損,給使用者造成損失;

              2 )違背物資政策,物資紀(jì)律和廉潔規(guī)定,以物謀私,撈取益處,給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失;

              ( 3 )有如下行為之一的,賦予責(zé)任者處以50~100元罰款;

              l )工作責(zé)任心不強(qiáng),造成賬目和手續(xù)混亂,財產(chǎn)不清,債權(quán)債務(wù)無法清理或形成死賬者;

              2 )弄虛作假、不記賬、不銷賬,造成賬物不符,成本不實,虛盈實虧者;3 )違背規(guī)定,擅自銷毀單據(jù)、憑證和賬冊者;

              4 )否決上報各種統(tǒng)計報表之一者;

              5 )不履行規(guī)定職責(zé),使工作秩序不能正常運(yùn)轉(zhuǎn),經(jīng)多次提出無改進(jìn)者。

              11.附則

              ( l )本制度由總公司物資供給部負(fù)責(zé)解釋;

              ( 2 )本制度自20xx年xx月xx日起執(zhí)行。

            采購管理制度11

              為了規(guī)范采購行為,保證采購質(zhì)量,控制采購價格,提高采購效率,特制定本制度。

              一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

              1、設(shè)立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組,由院長、分管院長和后勤科、監(jiān)察室及審計人員等組成。物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格等進(jìn)行監(jiān)督。

              2、成立物資采購小組,由后勤科科長、專職采購員、院紀(jì)委和需要采購的部門臨時選派的人員組成。物資采購小組是醫(yī)院物資采購的實施部門。辦公室設(shè)在后勤科。

              二、采購計劃和審批

              醫(yī)院各部門所需采購的物資,必須先提出采購計劃,報需要采購部門負(fù)責(zé)人、院長審批后,方可交給物資采購小組集中采購和集體采購。由院招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)組實行統(tǒng)一招標(biāo)采購。

              三、采購品種、原則

              1、采購品種: 辦公用品、電工材料、水電五金、勞保用品、被服用品、塑料制品、電腦打印機(jī)耗材、印刷品等品種。

              2、采購物資本著公平、公正、公開的原則,實行陽光采購;必須堅持秉公辦事,維護(hù)醫(yī)院利益的原則,本著處處節(jié)約的原則,并綜合考慮質(zhì)量、價格及售后服務(wù)等方面,擇優(yōu)選購。

              3、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員(一般不少于3人)限期將所需物資采購到位,不得拖延,影響工作。采購小組在采購物資時要憑院長審批的購物計劃方可外出采購。

              在采購物資時,要堅持勤跑多問,堅持集體談價,真正采購價廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。

              4、一次性采購量較大,市場上質(zhì)價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標(biāo)的形式進(jìn)行采購。

              5、采購人員應(yīng)認(rèn)真檢查物資質(zhì)量,力求價格合理、質(zhì)量合格,如因失職而采購偽劣產(chǎn)品,采購人員應(yīng)負(fù)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

              四、采購方法:

              采購按照《中華人民共和國政府采購法》執(zhí)行,并根據(jù)所授權(quán)限予以實施。耗材類、印刷品等一律實行招標(biāo)定價。后勤類物資根據(jù)市場行情詢價議價方式采購,常用的量大的后勤物資采取招標(biāo)方式或者詢價議價進(jìn)行采購。由醫(yī)院統(tǒng)一組織實施,按審批權(quán)限予以審批。

              五、采購程序

              1、計劃和立項

              醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員或者使用部門主任、護(hù)士長擬定采購計劃單,按分級審批權(quán)限的規(guī)定報批后,交采購中心按計劃采購。原則上按常用,易存放的物品每年采購兩次;常用,不易存放的物品每季采購一次。突發(fā)事件的緊急采購或臨時急需采購,由使用科室提出,經(jīng)過分管院長征求院長同意后,及時交采購中心采購。十萬元以上物資采購(常規(guī)采購除外),使用科室依據(jù)業(yè)務(wù)需要提出采購申請,經(jīng)相關(guān)專業(yè)委員會論證認(rèn)可后,報采購中心,經(jīng)招標(biāo)采購委員會民主決策集體審核批準(zhǔn)立項。

              2、調(diào)研和論證

              物資采購計劃立項后,采購委員會負(fù)責(zé)組織采購小組、使用科室、業(yè)務(wù)科室、審計人員進(jìn)行市場調(diào)研和考察,原則上分管院長必須參加調(diào)研,考察結(jié)束要寫出書面考察報告,并如實向招標(biāo)采購委員會匯報考察情況,必要時出示樣品,提供討論決策的依據(jù)。

              3、招標(biāo)、議標(biāo)

              醫(yī)院大宗物資通過調(diào)研和論證后,經(jīng)采購委員會決策購買的,由招標(biāo)采購委員會指導(dǎo)采購中心按政府既定的規(guī)章辦理?梢杂舍t(yī)院自行操作的議價采購,由采購委員會指導(dǎo)采購中心按院內(nèi)規(guī)定組織實施,申請實施的使用科室、職能部門、招標(biāo)采購監(jiān)督委員會、審計科等有關(guān)部門均應(yīng)全程參與。招標(biāo)、議標(biāo)結(jié)果應(yīng)由所有參加招、議標(biāo)人員簽字方可生效。

              4、驗收和入庫

              嚴(yán)格執(zhí)行出入庫驗收制度,常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員、業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人依據(jù)采購中心下發(fā)的`通知單共同負(fù)責(zé)驗收,藥品耗材類由藥械科庫房管理員、藥械科負(fù)責(zé)人共同負(fù)責(zé)驗收(包括品名、規(guī)格、型號、有效期、生產(chǎn)廠家、批準(zhǔn)文號、注冊商標(biāo)、進(jìn)口批文、檢驗報告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價、總價等),合格后方可入庫。

              物資每次購置必須進(jìn)行質(zhì)量驗收,做到營銷員證、發(fā)貨合同、發(fā)貨地點(diǎn)及貨款匯集賬號與生產(chǎn)企業(yè)相一致;查驗產(chǎn)品務(wù)必檢查合格證、出廠日期、有效日期,檢驗合格后入庫。所有物資的驗收,均應(yīng)詳細(xì)記錄驗收結(jié)果并有驗收人員簽名。

              5、物資的報銷

              物資采購發(fā)票應(yīng)先由采購人員、證明人、驗收人、采購小組主任簽字,報分管院長審核,最后由院長審批報銷。缺一手續(xù)財務(wù)科不得付款。分期付款的按招標(biāo)采購合同付款比例,依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進(jìn)行分批付款。

              六、采購的監(jiān)督

              1、成立招標(biāo)采購監(jiān)督委員會,委員會成員由辦公室、院紀(jì)委、檢察科、財務(wù)科負(fù)責(zé)人組成,全程監(jiān)督招標(biāo)采購過程。

              2、采購委員會成員、采購辦公室工作人員和物資采購人員必須嚴(yán)格執(zhí)行國家的有關(guān)法規(guī)和政策規(guī)定,廉潔自律,不斷提高自身的道德水準(zhǔn)和業(yè)務(wù)水平,在物資采購過程中不得弄虛作假、徇私舞弊、貪污受賄,自覺抵制采購工作中的不正之風(fēng)。

              3、醫(yī)院物資采購接受廣大職工的監(jiān)督。任何科室和個人不得私自采購。物資招標(biāo)采購委員會要切實加強(qiáng)對藥品、醫(yī)療物資采購活動的管理和監(jiān)督。把好采購程序關(guān),及時制止和糾正違規(guī)、違紀(jì)行為。

            采購管理制度12

              1.0目的

              為了規(guī)范公司采購行為,兼顧效率及成本,在保證公司日常運(yùn)營所需物資按時、按質(zhì)、按量交付使用的前提下,降低風(fēng)險,減少交易成本,保持并保證對供應(yīng)商的談判能力,以獲得較優(yōu)性價比的采購物資,特制定本制度。

              2.0適用范圍

              本制度適用于本物業(yè)管理有限公司經(jīng)營活動所需的所有物資的采購管理。

              3.0采購職能部門劃分

              ◇物資使用部門:負(fù)責(zé)《申購單》的申報及物資質(zhì)量的把關(guān)。

              ◇采購部門:負(fù)責(zé)物資具體的采購以及采購資料的管理。

              ◇倉庫管理部門:負(fù)責(zé)采購物資的數(shù)量、外觀質(zhì)量的驗收。

              ◇財務(wù)部門:負(fù)責(zé)采購貨款的支付結(jié)算。

              ◇總經(jīng)理:負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購的審批和超出權(quán)限范圍的審核,以及采購的監(jiān)督。

              4.0采購物資分類

              ◇A類物資:辦公用品類物資。為滿足公司正常辦公而所需的.IT設(shè)備、備件、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及備件、開發(fā)工具、軟件產(chǎn)品、計算機(jī)外設(shè)與耗材及其維護(hù)服務(wù);公司用車輛、家具、辦公設(shè)備、辦公文具、辦公耗材、印刷類產(chǎn)品、禮品、財產(chǎn)保險、場地修飾、設(shè)施維護(hù)以及其它行政類物資及服務(wù)。

              ◇B類物資:工程水電類物資。為滿足各小區(qū)物業(yè)維護(hù)而需要的各種水電配件、土建施工常用品。

              ◇C類物資:清潔綠化類。包括小區(qū)清潔所需常用設(shè)備、工具、消耗品;小區(qū)綠化所需的設(shè)備、工具、消耗品、補(bǔ)種的花草、樹木以及維護(hù)。

              ◇D類物資:勞保類物資。包括辦公室、保安、綠化、工程、清潔等全體職工的工服及勞動保護(hù)用品。

              ◇E類物資:固定資產(chǎn)類物資。會同集團(tuán)采購部統(tǒng)一采購。

              凡本制度定義范疇內(nèi)的采購物資類型,均按照本制度執(zhí)行。未包括物資管理應(yīng)參照本制度逐步統(tǒng)一集中管理。

              5.0采購方式

              ◇計劃采購:各部門根據(jù)正常經(jīng)營活動、以及工作計劃于每月25日編制申購計劃,并填寫《申購單》報管理處經(jīng)理審核后,報總經(jīng)理審批,如超出審批權(quán)限,上報集團(tuán)審批。

              ◇緊急采購:采購人員得到總經(jīng)理口頭允許,可以先行采購,而后補(bǔ)辦《申購單》手續(xù)。

              ◇采購流程

              申請人填寫《申購單》——主管審核——管理處經(jīng)理審核——總經(jīng)理審批——采購人員按計劃采購——物資使用部門和倉庫驗收接受——采購人員辦理財務(wù)等相關(guān)手續(xù)并登記管理。

              ◇采購審批權(quán)限

              ★為提高工作效率,采購在20xx元以下的,由總經(jīng)理審批后,可進(jìn)行采購;

              ★采購在20xx以上的由總經(jīng)理審批后,報集團(tuán)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人審批,方可進(jìn)行采購。

              ◇采購價格管理

              ★采用貨比三家的方法:由采購人員與使用人員對市場價格進(jìn)行調(diào)查,向幾家供應(yīng)商發(fā)放詢價表,進(jìn)行比價、議價到最后定價,并做好詢價、定價表的管理。

              ★由集團(tuán)采購部提供價格參考表,再進(jìn)行市場詢價、定價。

              ◇采購實施

              ★采購人員根據(jù)審批的《申購單》,依據(jù)實際情況,進(jìn)行詢價、定價后,確定供應(yīng)商,進(jìn)行采購。

              ★大宗用品或長期需用物資,與有關(guān)廠家、供應(yīng)商簽訂長期供貨協(xié)議,以保證質(zhì)量以及合理的價格供應(yīng)。

              ◇采購的支付與報銷

              ★采購人員報銷時,必須具備正式發(fā)票、手續(xù)齊備的《申購單》、送貨單、倉庫的《入庫單》。

              ★由經(jīng)辦人在發(fā)票上簽字確認(rèn)、主管經(jīng)理審核、財務(wù)經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后,由財務(wù)部負(fù)責(zé)支付結(jié)算工作。

              6.0采購人員職業(yè)規(guī)范

              6.1本規(guī)范適用于采購人員及公司其它部門直接或間接參與采購工作人員(以下統(tǒng)稱為采購人員)。

              6.2采購人員應(yīng)以公司利益為己任,不允許向供應(yīng)商索要禮品或接受禮品,以及私自收受其它個人利益,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),公司將根據(jù)有關(guān)規(guī)定處理直至予以辭退。

              6.3采購人員只有在合理的工作原因情況下,經(jīng)主管經(jīng)理認(rèn)可后,方可接受供應(yīng)商的宴請;在采購談判過程中,無論任何原因,都不允許接受供應(yīng)商的邀請。

              6.4采購人員只有在有利于商業(yè)合作及協(xié)調(diào)工作的前提下,方可接受供應(yīng)商的邀請,前往參觀公司、觀摩產(chǎn)品展示公開商務(wù)活動。

              6.5采購人員代表公司形象,對于供應(yīng)商方面的工作人員,應(yīng)當(dāng)做到有禮有節(jié),公平對待,不允許傲慢的舉止和不公平的態(tài)度。

              6.6采購人員在與供應(yīng)商的談判過程中,應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度,杜絕任意或無意的泄密行為。

              6.7對違反本制度的行為,公司有權(quán)進(jìn)行處理,包括必要時對嚴(yán)重違反本制度的員工解聘,情節(jié)嚴(yán)重的移交司法機(jī)構(gòu)處理。

            采購管理制度13

              辦公用品采購管理制度是企業(yè)內(nèi)部管理的重要組成部分,旨在規(guī)范辦公用品的購買、使用和管理流程,確保資源的有效利用,提高工作效率。主要內(nèi)容包括以下幾個方面:

              1. 采購計劃與審批

              2. 供應(yīng)商選擇與管理

              3. 采購價格與數(shù)量控制

              4. 入庫與發(fā)放管理

              5. 庫存盤點(diǎn)與報廢處理

              6. 成本控制與預(yù)算管理

              7. 審計與監(jiān)督機(jī)制

              內(nèi)容概述:

              1. 采購計劃:明確各類辦公用品的`需求數(shù)量,定期進(jìn)行需求預(yù)測,避免過度采購或短缺。

              2. 供應(yīng)商評估:建立供應(yīng)商評估體系,考慮價格、質(zhì)量、交貨時間等因素,選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。

              3. 采購流程:規(guī)范從詢價、比價、簽訂合同到支付的各個環(huán)節(jié),確保透明公正。

              4. 庫存管理:設(shè)定合理庫存水平,避免積壓,同時保證供應(yīng)充足。

              5. 使用跟蹤:記錄辦公用品的領(lǐng)用情況,分析使用效率,防止浪費(fèi)。

              6. 財務(wù)管理:與財務(wù)部門協(xié)作,制定采購預(yù)算,監(jiān)控采購成本,確保資金合理使用。

              7. 內(nèi)部審計:定期進(jìn)行內(nèi)部審計,檢查采購制度執(zhí)行情況,防止違規(guī)行為。

            采購管理制度14

              1.目的

              為了規(guī)范選購工作,提高選購工作的效率,作為選購人員與選購部門的工作準(zhǔn)則與行為規(guī)范,以保證選購工作健康、有序、高效地運(yùn)作,從而圓滿完成選購任務(wù),滿意公司各部門對選購業(yè)務(wù)的要求,以此制定本選購管理制度。

              2.適用范圍

              本制度適用于全部從事材料選購的業(yè)務(wù)人員,只要涉及材料選購業(yè)務(wù)活動的,便視為材料選購業(yè)務(wù)人員。 3.定義(或相關(guān)說明)

              為了嚴(yán)厲 選購工作紀(jì)律,明確業(yè)務(wù)人員在選購工作中的責(zé)任,約束選購工作中的違法行為,保障公司選購工作的正值順當(dāng)進(jìn)行,維護(hù)公司及客戶利益,公司選購程序得以嚴(yán)格執(zhí)行,要求集團(tuán)選購系統(tǒng)各成員必需遵守本制度所制定之條款。

              4.管理規(guī)定

              4.1業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)遵紀(jì)守法,守職業(yè)道德和崗位紀(jì)律;嚴(yán)格執(zhí)行崗位責(zé)任。

              4.2業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)熟識選購工作和相關(guān)專業(yè)學(xué)問;業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)不斷努力提高自己在材料、選購方式及影響選購工作的作業(yè)流程上及其他的相關(guān)業(yè)務(wù)學(xué)問;業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)樂觀參與各項相關(guān)的培訓(xùn)活動。

              4.3業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)熟識和了解公司的進(jìn)展方向、目標(biāo)與前景;熟識公司內(nèi)部、各分公司以及各項工地等的運(yùn)作狀況。

              4.4業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)節(jié)約選購開銷,提高工作效率;樂觀投入選購工作,主動開拓材料市場。

              4.5業(yè)務(wù)人員在選購過程中必需真正做到貨比多家(起碼三家),嚴(yán)格履行'材料單價對比表'制度。

              4.6業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)堅持適質(zhì)、適量、即使和全面的選購原則。

              4.7業(yè)務(wù)人員應(yīng)努力促進(jìn)材料供應(yīng)商或工程承包商之間的公平競爭,在交易中采納和堅持良好的商業(yè)準(zhǔn)則。

              4.8業(yè)務(wù)人員在工作中應(yīng)當(dāng)杜絕相互推委責(zé)任的現(xiàn)象。

              4.9業(yè)務(wù)人員應(yīng)敬重同事的善意忠告和建議,表現(xiàn)出為選購職業(yè)一份力氣的`愿望。

              4.9.1業(yè)務(wù)人員之間應(yīng)相互協(xié)作、樂觀協(xié)調(diào);加強(qiáng)溝通、取長補(bǔ)短。

              4.9.2業(yè)務(wù)人員應(yīng)聽從上級領(lǐng)導(dǎo)工作支配和指揮。

              4.10業(yè)務(wù)人員應(yīng)敬業(yè)樂業(yè),努力提高自身素養(yǎng)和業(yè)務(wù)水平。

              4.10.1業(yè)務(wù)人員應(yīng)長期保持干凈、和氣、親切的形象。

              4.11業(yè)務(wù)人員應(yīng)忠于職守、堅持原則,維護(hù)公司的信譽(yù)和利益,保證自己的行為不損害公司利益。

              4.12業(yè)務(wù)人員應(yīng)城市信用、嚴(yán)密謹(jǐn)慎、仔細(xì)負(fù)責(zé)。 4.13業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)不帶個人偏見,在考慮全部因素的基礎(chǔ)上,從供應(yīng)最佳價值的供應(yīng)商處選購。

              4.14業(yè)務(wù)人員應(yīng)敬重市場公正競爭,規(guī)避一切可能危害商業(yè)交易的公正性的利益沖突。

              4.15業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)懇切地對待供應(yīng)商和潛在的供應(yīng)商,以及其他與自己有商業(yè)來往的對象。

              4.16業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)峻拒絕供應(yīng)商或潛在供應(yīng)商的贈禮。 4.17業(yè)務(wù)人員不得違反公司制度。

              4.17.1業(yè)務(wù)人員不得疏怠履行職務(wù),推卸或躲避工作責(zé)任。 4.17.2業(yè)務(wù)人員不得虛報工作成果,怠瞞工作問題。

              4.18業(yè)務(wù)人員必需自覺維護(hù)公司的合法經(jīng)濟(jì)權(quán)益。不得供應(yīng)虛假材料價格,杜撰虛假理由瞞騙公司。

              4.19業(yè)務(wù)人員不得假公濟(jì)私,損害公司利益謀取私利。

              4.19.1業(yè)務(wù)人員不得在其他存在可能存在業(yè)務(wù)來往的單位兼職;不得以任何形式與公司有厲害管理的經(jīng)營活動。

              4.20業(yè)務(wù)人員必需城市履行職責(zé)。不得利用職務(wù)之便為配偶、子女或其他親友從事經(jīng)濟(jì)活動供應(yīng)優(yōu)待條件;不得為供應(yīng)商謀取不正值利益。業(yè)務(wù)人員不得與供應(yīng)商串通損害公司利益。

              4.21業(yè)務(wù)人員必需連接自律、秉公辦事。不得私自接受供應(yīng)商或潛在供應(yīng)商的請客、送禮以及任何形式的酬勞;不得接受可能影響材料選購活動的各種接待和宴請。

              4.22業(yè)務(wù)人員必需公私分明,嚴(yán)格遵守有關(guān)公款公物的管理、使用規(guī)定。不得將公款公物用與私人開支或使用;不得借用公款逾期不還。業(yè)務(wù)人員不得以任何形式私分公司財務(wù)。

              4.23業(yè)務(wù)人員在選購活動中必需勤儉辦事、厲行節(jié)省,不得揮霍公司財產(chǎn)。

              4.24業(yè)務(wù)人員不得超越職權(quán),不得濫用職務(wù)。

              4.25公司鼓舞業(yè)務(wù)人員不斷開拓和創(chuàng)新,激勵樂觀進(jìn)去和改革者。保障業(yè)務(wù)人員的餓正常工作秩序。

              5.監(jiān)督與實施

              5.1公司對降低選購成本貢獻(xiàn)突出的業(yè)務(wù)人員賜予嘉獎。

              5.2公司對具保違反崗位紀(jì)律與廉正制度的選購經(jīng)查證屬實的人員賜予嘉獎。

              5.3對違反本管理制度,弄虛作假、謀取私利,收受或變相收受回扣和賄賂的業(yè)務(wù)人員,公司依據(jù)清潔輕重賜予同胞批判、記過、減薪、降職和開除的處分。

              5.4使公司財產(chǎn)造成損失的,應(yīng)依法賠償。構(gòu)成犯罪者,依法追究刑事責(zé)任。

              5.5對存在不正值競爭行為的不法供應(yīng)商,公司實行終止貿(mào)易合作的單方措施,并對公司的損失保留追究業(yè)務(wù)人員和供應(yīng)商連帶責(zé)任的法律權(quán)利。

              6.附則

              本制度以集團(tuán)公司行為規(guī)范為準(zhǔn)則,依據(jù)實際運(yùn)作狀況而不斷作修改完善,以加強(qiáng)對選購的管理。

            采購管理制度15

              一、不得選購違反《食品安全法》其次十八條、第四十八條、第五十條規(guī)定的食品。

              二、進(jìn)貨前應(yīng)查驗供貨商資質(zhì),不得選購無《食品生產(chǎn)許可證》、《食品流通許可證》的食品生產(chǎn)經(jīng)營者供給的食品。

              三、做好進(jìn)貨查驗工作,查驗選購食品及食品原料是否符合相關(guān)食品標(biāo)準(zhǔn)要求,不得選購腐敗變質(zhì)、摻雜摻假、發(fā)霉生蟲、有毒有害、質(zhì)量不新奇的食品及原料,不得選購無產(chǎn)地、無廠名、無生產(chǎn)日期、無保質(zhì)期或標(biāo)識不清以及超過保質(zhì)期限的食品。

              四、選購肉類應(yīng)查驗是否為定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰的”產(chǎn)品,并查驗檢疫合格證明;不得選購沒有檢疫合格證明的肉類。進(jìn)口食品及其原料應(yīng)具有檢驗檢疫機(jī)構(gòu)出具的.檢疫合格證書。

              五、選購食品、食品原料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)嚴(yán)格索證索票,包括供給商資質(zhì)證明、產(chǎn)品合格證明、發(fā)票、收據(jù)、供貨清單等。

              六、建立食品選購索證和進(jìn)貨驗收臺賬記錄,指定專(兼)職人員負(fù)責(zé),并按時間挨次存檔治理。選購記錄應(yīng)當(dāng)照實記錄產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容,或者保存載有上述信息的進(jìn)貨票證。

              七、臺賬存放應(yīng)便利查驗,記錄、票證的保存期限不得少于2年。

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