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            倉庫管理規(guī)章制度

            時間:2024-07-12 15:43:47 規(guī)章制度 我要投稿

            倉庫管理規(guī)章制度范例[15篇]

              現(xiàn)如今,制度的使用頻率逐漸增多,制度對社會經(jīng)濟、科學技術、文化教育事業(yè)的發(fā)展,對社會公共秩序的維護,有著十分重要的作用。擬定制度需要注意哪些問題呢?下面是小編整理的倉庫管理規(guī)章制度,歡迎大家分享。

            倉庫管理規(guī)章制度范例[15篇]

            倉庫管理規(guī)章制度1

              目的

              保證倉庫環(huán)境的清潔、明亮、安全,減少工作中的失誤。

              范圍

              成品倉、半成品倉、原輔材料倉

              責任

              1、倉管員負責個人責任區(qū)域內的日常6S管理。

              2、倉庫主管負責對倉庫6S的管理情況進行督促,檢查。

              工作內容

              1、整理:現(xiàn)場的檢查、區(qū)分必需與非必需品、隨時清理非必需品、非必須品的處理、定期循環(huán)整理。通過整理能及時發(fā)現(xiàn)庫中的'呆、滯料,及辦公區(qū)中的非必要品,并能及時的進行呆、滯料的申報及非必須品的清理。

              2 、整頓:要把需要的物品加以定量、定位。通過整頓,能合理的布置不同物料的庫位,以便需要時能在最快速的情況下取到可用之物,從而達到大幅度提高工作效率的目的。

              3、清掃:倉管員根據(jù)個人責任分擔區(qū)的劃分,每日早8:00—8:15分進行徹底清掃,清掃要及時、徹底。定期保養(yǎng)、及時的維修異常的搬運工具。清掃主要集中以下幾個方面:

              1)清掃從地面到工作區(qū)到貨架。

              2)定期對倉庫的搬運工具、量具進行保養(yǎng),如有異常時及時通報有關部門進行維修。

              3)及時發(fā)現(xiàn)污染源,切斷污染途徑,徹底解決污染問題。倉庫主管將不定期對每日的清掃情況進行檢查。

              4、清潔:經(jīng)過整理、整頓、清掃后,應認真進行維護,保持完美和最佳狀態(tài)。清潔的地方包括:過道、倉庫貨位、貨架、運輸工具、文件等。通過對前三項的堅持和深入能夠創(chuàng)造一個良好的工作環(huán)境,對提高工作效率和改善整體的績效是很有幫助的。

              5、安全:倉庫是公司物資存儲的重要場所,在日常工作中除正常工作接觸的相關人員外,要杜絕其它閑散人員在倉庫中逗留,倉庫中的電器要嚴格按照使用規(guī)范進行操作,不準私自亂接電器設備,每次從儲藏柜中取出物品后應及時上鎖。每日交班、下班前要認真檢查需要關閉的電器是否關閉,倉門是否上鎖,倉管員要對所管理庫房的防火、防盜負責。

              6、素養(yǎng):要把日常的整理、整頓、清掃、清潔形成一種習慣,從而產(chǎn)生一種責任感,使6S的工作長時間的堅持下去。

            倉庫管理規(guī)章制度2

              1、負責驗收全部采購的物資、材料的質量、數(shù)量、價格、金額;并開具物資材料驗收入庫單,倉庫保管員要加強工作責任心,嚴防弄虛作假和缺斤短兩,嚴禁過保質期和“三無”產(chǎn)品進倉庫。

              2、全部物資、材料必需堅持先驗收入庫,后發(fā)出領用,并按實情填寫出庫單,出庫單要載明貨物名稱、數(shù)量、單位、金額、領用部門、領料人。

              3、應依據(jù)當餐廳的營業(yè)所需,要求各部門預先報備(日領料標準)防止超領,造成不必需揮霍,在領用發(fā)貨時,應在領料單上載明日期、單位、金額、貨物名稱以及領用部門和領料人簽字。倉庫庫存不可超過三天的量,嚴格掌控叫貨,避開造成壓貨現(xiàn)象。

              4、妥當保管好全部購進的物資、材料,做好防潮、防盜、防腐等工作。各種物資要分門別類的存放,接受先進先出法。

              5、做好倉庫防疫工作,嚴防食品變質,嚴禁揮霍

              6、每月與采購部門搭配了解,對比供應商價格差別,并通知采購部。對采購部門供應的新品種及新品牌,應先給使用部門對比質量,品質好壞和征求使用部門看法,再通知采購部門采購。

              7、把握各種物資、材料的進、銷、存情況,建立各種物資、材料的'收、發(fā)、登記賬簿制度(嚴禁弄虛作假)。

              8、負責并會同有關部門做好物資、材料的每月清倉盤點工作。建立材料明細賬,載明貨物名稱,數(shù)量、單位和金額,并用于月末結出材料、物資的實存余額,必需與盤存表核對相符。

            倉庫管理規(guī)章制度3

              一、成品的出入庫

              1、成品的入庫

              成品入庫時,保管員應根據(jù)該批產(chǎn)品下達的任務單上的生產(chǎn)數(shù)量,減去車間統(tǒng)計員所統(tǒng)計的次品和廢品的數(shù)量后進行核對,無誤后開出“成品入庫單”,成品入庫單上有關人員的簽字要完備。

              2、成品的出庫

              成品出庫時,應填寫“成品發(fā)貨單”并詳細的列出該批產(chǎn)品的.品名、數(shù)量,填寫要規(guī)范,及時,準確,清楚,有負責人的簽字要完備。

              3、對以上所開出的出入庫單據(jù)必須在次日上午8:30前交財務部門一份。

              4、以上三條規(guī)定,將由財務部進行不定期抽查,每違反一條,違反此規(guī)定的次數(shù),給予該倉庫負責人每次5元,其它管理員每次2元的罰款從當月工資中扣除。

              二、成品的月末盤存

              1、成品倉庫每月的盤存時間定為每月最后一天。

              2、成品盤存表中所列的產(chǎn)品名稱、型號、數(shù)量一定要完整、準確,不得遺漏,切實做到帳物相符

              3、成品盤存表必須于每月1日下午5:00以前交財務部,違者將按每拖延一日對該倉庫負責人給予5元罰款,其它保管員每日扣2元,從當月工資中扣除。

              4、財務人員對該倉庫報送的數(shù)據(jù),將進行實地抽查,每發(fā)現(xiàn)一種帳實不符的產(chǎn)品,扣除該倉庫負責人當月工資5元,其它保管員扣當月工資2元。

              三、對成品倉庫(計劃組)的獎勵規(guī)定:

              對以上各項規(guī)定,如該倉庫管理人員都能正確執(zhí)行,無差錯發(fā)生,則月底將對該倉庫負責人獎勵100元,其它管理人員獎勵50元。

            倉庫管理規(guī)章制度4

              一、目的

              通過制定倉庫管理規(guī)定,指導和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為。

              二、工作范圍

              物資庫、成品庫、工具

              三、工作職責

              1、按規(guī)定做好物資設備進出庫的驗收、記帳和發(fā)放工作,做到帳物相符。

              2、隨時把握庫存狀態(tài),保證物料準時供應,缺貨準時申報,充分發(fā)揮周轉效率。

              3、定期對庫房進行清理,保持庫房的整齊美觀,存放整齊。

              4、熟識相應物料品種、規(guī)格、型號及性能,填寫分明。

              5、搞好庫房的安全管理工作,檢查庫房的.防火、防盜設施,準時堵塞漏洞。

              四、物資入庫和保管

              1、倉管員依據(jù)申購單和入庫單進行驗收入庫。

              2、物資少于最低庫存量時,要準時填寫申購單,經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準后,交選購人員準時選購。

              3、倉管員要嚴格把關,有以下狀況時可拒絕驗收或入庫:

              1)未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準的選購。

              2)與合同方案或請購單不相符的選購物資。

              3)與要求不符合的選購物資。

              4、物資入庫后,需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放,

              做到二齊、三清、四號定位。

              1)二齊:物資擺放整齊、庫容潔凈整齊。

              2)三清:材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。

              3)四號定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位。

              五、物資的領發(fā)

              1、倉管員憑領料人的領料單照實領發(fā),若領料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的,庫管員有權拒絕發(fā)放物資。

              2、倉管員依據(jù)進貨時間必需遵守先進先出的倉庫管理制度原則。

              3、領料人員所需物資無庫存,庫管員應準時通知使用者,使用者按要求填寫申購單,經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準后交選購人員準時選購。

              4、任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內拿走物資,不得在貨架或貨位中亂翻亂動,庫管員有權制止和訂正其行為。

              5、領用或以舊換新的工具,需填寫工具領用/更換單,經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準后,方可領用。領用的各種工具均要在工具領用登記表上登記,并由領用人簽字。

              六、物資退庫

              1、由于生產(chǎn)方案更改引起領用的物資剩余時,應準時退庫并辦理退庫手續(xù)。

              2、廢品物資退庫,庫管員依據(jù)廢品損失報告單進行查驗后,入庫并做好記錄和標識。

              入庫流程

              出庫流程

              倉庫管理流程說明

              1、倉管員依據(jù)物資最低庫存量,車間依據(jù)生產(chǎn)方案或實際生產(chǎn)狀況,開具物資申購單,總經(jīng)理或部門主管審批簽字后,交由選購人員選購,選購人員核實物資后,開具入庫單后,交由庫管員驗收入庫。

              2、領料人開具領料單,部門主管或總經(jīng)理審批簽字后,庫管員依據(jù)領料單出庫。

            倉庫管理規(guī)章制度5

             。ㄒ唬﹤}庫管理人員要嚴格執(zhí)行各類物資、器材的收發(fā)、領、退核制度,做到帳、卡、物相符、金、銀等貴重金屬、易燃易爆和劇毒物品實行:雙從管理、雙人鎖、雙人帳目、雙人收發(fā)、雙人清退的“五雙”制度、提貨單據(jù)、憑證、印章專人保管,班后鎖入櫥內、已發(fā)貨的單據(jù)須當場加蓋注銷章或有發(fā)貨人簽名,并每日裝訂成冊,以備查考、

             。ǘ⿴靸炔辉O更衣室、休息室,辦公室不準住人,不準用可燃料搭建擱層、庫房內的加工間和發(fā)貨、保管員辦公室應當單獨設置或與庫房有隔離設施、除經(jīng)消部門許可外,不準在庫房周圍搭建貨棚、堆放易燃易爆物品,保持庫內外主要過道暢通、經(jīng)常保持庫區(qū)和庫房的'整潔、對散落的易燃、可燃物品和庫區(qū)的雜草應當及時清除、嚴禁庫內吸煙、危險品庫區(qū)不準吸煙、用火、

             。ㄈ⿴旆績炔粶适褂玫怄u燈和電爐、電熱杯等電器設備,不準用可燃材料做燈置,不應當使用超過60瓦以上的燈炮,燈頭等物品應保持安全距離,庫房內不準架設臨時電線、

             。ㄋ模⿴旆浚êT、窗)必須安全牢固、易于侵入的窗戶需加裝鐵柵欄等防范設施,庫房門配備大號掛鎖、倉庫必須制定倉庫管理、防火、防爆、防盜、防破壞等安全防范制度和工作人員守則、倉庫工作人員必須堅守崗位,不準擅離庫房,無關人員不得入內,離庫時閉離、鎖門、斷電、

            倉庫管理規(guī)章制度6

              一,工作目的:

              加強庫房物資規(guī)范管理,保證內部物流暢通、為公司經(jīng)營計劃順利實施,滿足顧客需求,提供基礎保障。

              二,工作范圍:

              本規(guī)范適用于公司原材料庫、車間在制品、成品庫和綜合庫(含:工具、輔料、備件等)的管理。

              三,工作職責:

              1, 生產(chǎn)技術質量部負責:車間在制品管理,在廠物資的質量檢驗、驗收和質量監(jiān)督檢查。

              2,行政人事財務部:原材料庫、綜合庫和成品庫的管理、進、出廠物資的稽查。

              四,工作基本要求:

              1,廠區(qū)、庫內物品,應按區(qū)域,整齊擺放,合理有序、方便生產(chǎn);每發(fā)生一次進、出事項,應立即按進、出單具,據(jù)實填存放卡片,登記記賬。

              2,所有物資出、入庫必須憑有效單據(jù)(入庫單、出庫單、發(fā)貨通知單、領用單、報廢單),方可辦理。

              3,認真把好入庫關,切實做到三不收:

              無入庫單手續(xù)不收;

              實物件號、名稱、數(shù)量與入庫單件號、名稱、數(shù)量不符不收;

              件號名稱數(shù)量零部件外觀質量不符合要求不收;

              4,認真把好出庫關,切實做到三不發(fā):

              無發(fā)貨通知單或出庫單不發(fā);

              成品(零部件)外觀質量不符合要求不發(fā);

              外包裝不牢固不發(fā);

              5, 車間、庫房要保持整潔,業(yè)務無關人員不準進入,認真做好“三防”工作(防火、防盜、防破壞)。

              6,建立健全各類物資臺帳和報表制度:

              A:原材料收、發(fā)、存臺帳、月末庫存報表(外協(xié)加工的應含:在外數(shù))。

              B:車間在制品(壓制→刮灰→打磨→噴漆→裝配)收、入、存臺帳、月末在制品庫存報表。

              C:成品庫收、發(fā)、存臺帳、月末庫存報表。

              D:綜合庫收、發(fā)、存臺帳、月末庫存報表。

              E:復核當日操作者工票數(shù)量,每天登帳、月末匯總報表。

              五,操作細則:

              1,原材料、輔料、工具、備件入庫:

              A: 原材料、輔料、工具、備件入庫,庫管員應對照送貨單清點核對物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等是否一致,核對無誤后方可在送貨單上簽字。

              B: 庫房收貨后應將來料放置在待檢區(qū),通知檢驗人員員檢驗,檢驗合格后出具檢驗報告。

              C: 庫管員依據(jù)送貨單及合格檢驗報告單,填寫入庫單,辦理入庫手續(xù)與單據(jù)傳遞,并即時報告相關人員。

              D: 入庫后將合格品按規(guī)格、型號、品名分區(qū)、分類、分批堆放,做到標識目視清楚。在存料卡上標明材料規(guī)格、型號、批號及數(shù)量。不合格材料應隔離存放和做出明顯標識,并通知采購人員聯(lián)系退貨事宜。

              入庫單一式三聯(lián),分別由經(jīng)辦人、庫房、和財務部存查(下同)

              2, 原材料出庫:

              A: 每月末當日車間根據(jù)生產(chǎn)壓制合格數(shù)量,填寫出料單補辦領用手續(xù)。庫管員依據(jù)出庫單上的.材料名稱、規(guī)格、數(shù)量,下原材料庫存帳,上車間在制臺帳。

              B:原材料送外協(xié)加工發(fā)出。

              出庫單一式三聯(lián),分別由經(jīng)辦人、庫房、和財務部存查(下同)。

              3, 半成品、成品入庫:

              A: 半成品應經(jīng)檢驗合格后由業(yè)務人員辦理入庫手續(xù),被判定為不合格或未經(jīng)檢驗的半成品,應堆放在不合格區(qū)域或待檢區(qū)域,并做出醒目標識。

              B:成品必須經(jīng)檢驗合格后,由車間填寫成品入庫單。

              C:成品入庫后,應按產(chǎn)品規(guī)格型號分區(qū)、分類、分批存放,并即時填制存放卡。

              入庫單一式三聯(lián),分別由經(jīng)辦人、庫房、和財務部存查

              4,成品出庫:

              A;庫管員按發(fā)貨通知單組織貨源,安排包裝,填制出庫單,發(fā)貨時須當面與送貨人員交點清楚(核對品種、規(guī)格、數(shù)量、外包裝可靠性),送貨人在出庫單上簽字驗收。

              B:庫管員發(fā)貨后即時填寫存放卡,清理現(xiàn)場做好清潔。

              發(fā)貨通知單一式兩份,經(jīng)廠長批準(或經(jīng)理)。分別由經(jīng)辦人、庫管員存查,

              出庫單一式三聯(lián),分別由經(jīng)辦人、庫房、和財務部存查

              5,工具、輔料、備件的入庫:

              A: 采購物資入庫時,由采購人填寫入庫單,庫管員接收簽字。對質量要求高的或價值大的物品應由相關人員進行檢驗認可,對于未經(jīng)同意,擅自采購的物品不予入庫和報銷。

              B: 入庫物資應按類別、型號分別存放,設存料卡、標識牌,登記入帳。

              C: 日常工作中,物資庫房人員應對入庫物資的發(fā)放情況進行統(tǒng)計,關注生產(chǎn)必需和消耗量大的物資、及時上報使用情況,以便即時采購,確保生產(chǎn)。

              6, 工具、輔料、備件的出庫:

              A:由使用部門開具領料出庫單領出,經(jīng)主管簽字后,憑單發(fā)放。

              B: 工具、電器、備件類物品執(zhí)行交舊領新的原則。生產(chǎn)中損壞的工具設備等,經(jīng)生產(chǎn)管理簽字批準,交回庫房,重新領取新設備。

              C: 對不適合生產(chǎn)要求或有質量問題的工具、配件、輔料,領用人員可以退回庫房,庫管員通知采購人退貨更換或重新采購。

              出庫單一式三聯(lián),分別由經(jīng)辦人、庫房、和財務部存查

              7, 盤存:

              A: 每月末,物資庫管員對管理范圍內的物品自行盤存一次,發(fā)現(xiàn)庫存產(chǎn)品的盈虧、損壞、品種、規(guī)格串混等情況,要分析原因,提出預防和糾正措施,并及時匯報。

              B: 每年12月底,由公司辦擬訂盤存計劃,報總經(jīng)理審批后,對公司內所有材料、半成品、成品進行清點;年末盤存應由以下人員參加:董事會委派的人員、廠長、生產(chǎn)計調員、財會人員、物資庫管員和輔助工。

              C:總經(jīng)理可根據(jù)需要,直接按排財會人員,不定期的到庫房進行財務稽查。

              D:所有盤存結果,都要在盤存表上據(jù)實反映出來,對帳物不符的,主管領導應提出處理意見,報總經(jīng)理審批。

              六,公司根據(jù)需要,臨時下達的其它工作規(guī)定。

            倉庫管理規(guī)章制度7

              第一章總則

              第一條為規(guī)范員工勞動紀律管理,加強全體員工的紀律意識,進一步適應公司管理的需要,根據(jù)公司實際情況,特制定本制度。

              第二條本制度適用于貴州黔創(chuàng)資產(chǎn)管理有限公司湄潭分公司全體員工。

              第三條基本定義

              1、遲到:上班時間應到仍未到崗

              2、早退:未到下班時間而提前離崗

              3、脫崗:工作時間未經(jīng)領導批準離開工作崗位

              4、曠工:無任何手續(xù)無故不上班。有下列情況者,均按曠工論處:遲到、早退或脫崗連續(xù)超過60分鐘;或未經(jīng)準假而不到崗者;或不服從工作調動,經(jīng)教育仍不到崗者;或采取不正當手段,涂改、騙取、偽造休假證明者;或違紀、違規(guī)行為造成的缺勤;或未辦完離職手續(xù)而擅自離職的。

              5、考勤統(tǒng)計時間:每月考勤周期按自然月計算,即每月1日至每月最后一日。

              第四條考勤是公司人力資源管理的基礎性工作,是計發(fā)工資、獎金、勞保、福利等待遇的重要依據(jù)。

              第二章考勤規(guī)定

              第五條標準工作時間為星期一至星期五,星期六和星期日休息。每天標準工作時間為上午八時至中午十二點,下午二點至五點三十分。

              第六條每天上班的員工,須每天上午上班和下午上班考勤各一次。因工作需要,各部門可根據(jù)實際情況對員工考勤次數(shù)進行補充規(guī)定并及時報備。

              第七條全體員工須在楊總辦公室簽到視為有效考勤。

              第八條員工確因工作需要直接外出不能按時簽到,須提前一天填寫外出登記表或提前告知,經(jīng)部門負責人(主管領導)審批后及時報備。

              第九條違反考勤制度者,按以下標準予以處罰:

              1、遲到、早退的處罰標準:月累計遲到、早退次數(shù)不超過五次(含五次)者,警告;超過六次(含六次)者,扣罰50元。

              2、曠工半日扣罰三個工作日的薪資額,最高扣罰總額原則上不超過本人月薪資總額,連續(xù)3天曠工為自動離職。

              3、由公司發(fā)文組織的活動、會議、培訓學習及各類值班等須統(tǒng)一考勤管理,遲到、早退、無故缺席等人員將按文件相關規(guī)定予以處罰。

              第三章請假、出差規(guī)定

              第十條請假及出差批準權限如下:

              1、請假或出差1-2個工作日以內(含2個工作日),應由主管領導批準。并填寫相關表格,以便考勤員記錄。

              2、請假或出差超過3個工作日,應由總經(jīng)理批準。第十一條請假規(guī)定

              請假包括:事假、病假、婚假、產(chǎn)假、喪假、工傷假等。

              1、事假:辦理事假須明確提出事假理由。

              2、病假:辦理病假須提供相應的`醫(yī)療或住院證明材料。

              3、婚假:凡符合《中華人民共和國婚姻法》,已履行正式登記手續(xù)者,給予帶薪婚假三天,請假時原則上需交驗三個月內《結婚證》。

              4、產(chǎn)假、計劃生育假等根據(jù)國家相關法律執(zhí)行。

              5、喪假:員工親屬過世,根據(jù)國家相關法律給予一至三天的帶薪喪期。

              6、工傷假:因公負傷,持醫(yī)院診斷證明及工傷鑒定,可辦理工傷假。

              7、年休假:公司員工原則上每年春節(jié)期間享受十五天帶薪年假(含法定節(jié)假日),員工的探親假及年休假統(tǒng)一安排在春節(jié)假期中,不另行給假。

              第十二條請假手續(xù)的辦理

              1、請假須至少提前1-3日填寫《請假申請單》,按審批權限報相關領導審批后及時報備。未辦理請假手續(xù)擅自離崗者,視不同情況,按早退、曠工等相關處罰規(guī)定處理。

              2、特殊情況不能提前履行請假手續(xù)者,須于當日按審批權限電話向上級負責人說明原因,經(jīng)同意后方可請假,并于事后一天內補辦請假手續(xù),否則視同曠工。

              3、如有特殊情況需續(xù)假者,須提前一天按審批權限電話向上級

              負責人說明原因,經(jīng)批準后可順延,否則超假部分按曠工處理。假期結束后須補辦請假手續(xù),未補辦天數(shù)按曠工處理。

              第十三條出差手續(xù)的辦理

              員工出差須提前一天填寫出差單,按審批權限報相關領導審批后及時備案。

              第四章假期規(guī)定

              第十四條員工具體享受國家法定節(jié)日和具體放假日期以政府相關規(guī)定及總公司發(fā)文為準。

              第五章員工培訓考勤管理

              第十五條因公學習培訓

              因工作需要由公司組織參加各類學習、培訓,學習、培訓時間一天以內的報本公司主管領導審批,兩天(含兩天)以上的須再報本公司總經(jīng)理審批。

              第十六條新員工入職考察期

              1、考察期時間為一周。

              2考察期間不允許請假,不遵守者按曠工處理。

              3、考察期間全勤且上崗滿一個月的新入職員工,考察期間視為正常出勤。

              第六章人事變動的考勤管理

              第十七條人事變動的考勤管理

              1、未辦理正式調動手續(xù)而擅自調整工作崗位者,視為脫崗或曠工。

              2、任何員工的崗位調整或變動需經(jīng)分管領導批準,方可實施,否則按曠工處理。

              3、員工的崗位調整,必須按分公司總經(jīng)理意見執(zhí)行。

              第七章員工離職管理辦法

              第十八條離職釋義

              1.員工和本公司解除勞動關系,包括辭退、辭職、和自動離職。

              2、公司綜合人事部負責收集、傳達意見,簽發(fā)《離職單》,辦理人事變動相關手續(xù),監(jiān)督離職者的移交工作,將有關離職的文字材料存檔。

              第八章職責分工

              第十九條各部門負責人和考勤員職責如下:

              1、綜合管理部直接負責分公司考勤工作。

              2、綜合管理部具體負責督促及指導分公司員工辦理外出登記、請假及出差等手續(xù)。

              3、對無故不上班的員工,綜合管理部應及時向分公司經(jīng)理匯報。

              4、綜合部必須堅持每天的考勤工作,并做好每月統(tǒng)計上報。第二十條綜合人事部考勤專員職責

              1、綜合管理部每月1日下午17點前將經(jīng)審批后的上月考勤統(tǒng)計表交分管領導審批。

              2、綜合管理部負責考勤資料的保管,保存期限為2年。

              第二十一條綜合管理部是員工勞動紀律的職能管理部門,主要檢查員工在崗情況及上班秩序,如上班時間脫崗、串崗,做與工作

              無關的事情等。一經(jīng)查實,將視其情節(jié)輕重給予警示、罰款處理。相關部門負責人及考勤員負連帶責任。

              第九章附則

              第二十二條具體考勤表由綜合管理部根據(jù)公司的人員編制及需求進行統(tǒng)一規(guī)劃。

              第二十三條本制度由湄潭分公司綜合管理部負責解釋。第二十四條本制度于發(fā)文之日起執(zhí)行。

            倉庫管理規(guī)章制度8

              一、 物資的入庫與驗收

              1、原材料入庫。外購原材料到貨后,庫房管理員應按供應人員填寫的《采購入庫清單》仔細核對物資的數(shù)量、規(guī)格、型號,核對無誤后入庫。

              2、產(chǎn)成品入庫。經(jīng)品質部驗收合格并填寫《檢驗移交單》后入庫。

              3、對需要質量驗收的原材料,入庫時先標識待驗品,按規(guī)定及時通知品質部進行驗收,經(jīng)認定合格的原材料放入指定合格品區(qū)域。

              判定不合格則需隔離堆放,并標識“不合格品”標識。

              4、在驗收過程中發(fā)現(xiàn)數(shù)量、規(guī)格型號、顏色、質量及單據(jù)等不符合時,應立即向有關部門反映,以便及時查清、解決問題,必要時通告對方。

              5、對臨時寄存在庫房的貨品,必要時劃出區(qū)域,隔離存放,做好“待處理品”標識。

              6、對退貨產(chǎn)品的處理應按《退貨清單》進行清點和出入帳,并查明退貨原因。對退貨屬返修產(chǎn)品,需報生產(chǎn)部與供應部,由生產(chǎn)開具《返修產(chǎn)品領料單》進行返修;

              對退貨屬報廢產(chǎn)品由品質部驗收簽字后入廢品庫,并報總經(jīng)理批準后進行報耗。

              7、對于不合格品、生產(chǎn)過程中合理消耗產(chǎn)生的廢品需入廢品庫,經(jīng)品質部和生產(chǎn)相關責任人簽字后方可入庫。廢品庫需明確劃分。

              8、入庫物資的堆放必須符合先進先出的.原則。

              9、入庫物資應及時入庫。

              二、原材料的出庫與發(fā)放

              1、凡屬產(chǎn)品配套原料,由生產(chǎn)部出具生產(chǎn)通知單和生產(chǎn)領料清單。由倉庫保管員進行分解消化,車間專人來領取原材料,嚴格按《生產(chǎn)領料清單》的規(guī)格、型號、數(shù)量等發(fā)放。

              2、用于生產(chǎn)過程中造成報廢或損失而需進行補料,則需由生產(chǎn)部開出《補料單》后方可發(fā)放。

              3、非生產(chǎn)所用的物資發(fā)放,需嚴格審批手續(xù)、必要時需務副總經(jīng)理批準,憑《領料單》發(fā)放。

              4、物資(包括成品)的發(fā)放力求先進先出,具體按倉庫物資先進先出執(zhí)行規(guī)范進行操作。當面點清數(shù)量,核對規(guī)格名稱,并及時登記處入帳(手工及電腦帳),做到帳、物相一致,帳、帳相符。

              5、廢品庫內物資由生產(chǎn)部負責處理,并保留處理清單。并負責組織出庫,倉庫人員嚴格清點數(shù)量或過磅,出庫時開具產(chǎn)品出庫單,并及時登記入帳。

              三、 物資貯存與防護

              1、 物資定期盤點數(shù)量,確認庫存的余缺情況,上報相關部門,并有財務部進行抽查。

              2、 倉庫應編制平面定置圖,將物資合理布局,合理存放,禁止混放、倒塌和包裝破損,妥善保管,杜絕積壓,反對浪費,及時提供相關信息。

              3、 倉庫做到通風、干燥、清潔、安全,防塵和避光防止產(chǎn)品損壞變質。儲存易燃物品的庫房還應做到密封、并遠離火源、熱源。

              4、 有色金屬上貨架,保持通風,非金屬及電器材料,應分品種、規(guī)格、型號存放,擺設合理,立卡設數(shù),對機械設備工量具等勤清點檢查,以防生銹,發(fā)放問題及時處理。

              5、 做好物資的標識管理,包括產(chǎn)品標識及監(jiān)視和測量狀態(tài)標識,嚴防誤用。

              6、 對有貯存期限要求的物資,按時檢查庫存情況,以便及時發(fā)現(xiàn)變質苗頭。對超期物資標志待處理標識及時開具送驗單交品質部重新驗證,驗證符合要求的標志合格品可繼續(xù)使用,不符合要求的標志“不合格品”識移交廢品庫。并作好記錄。

              7、對于長期庫存(既超過保質期限經(jīng)品質部合格的庫存物資)在電腦帳及手工帳中做好標并及時及通知財務部。

              8、 非工藝損耗或其他原因而產(chǎn)生的材料多余,倉庫必須及時配合車間做好退料工作,退料需查清余料原因,核對材料的應余數(shù),及時辦理退料手續(xù)及入帳。

              9、 對于殘余的原材料或不滿包裝的材料根據(jù)實際包裝情況,進行封口或封箱處理。

              四、 應急情況處理

              1、 遇到緊急情況如失火及突發(fā)性天災時應及時聯(lián)絡應急領導小組,及時采取相應的措施。

              2、 滅火使用泡沫及干粉滅火器(易燃物品需使用泡沫滅火器)。

            倉庫管理規(guī)章制度9

              1、除倉管員及業(yè)務、工作需要的相關人員外,未經(jīng)批準,任何人不得進入倉庫。

              2、因工作需要進入倉庫的`人員,必須先辦理入庫登記手續(xù),并在倉庫人員陪同下入庫。嚴禁單獨進入倉庫。入庫人員完成工作后,要積極要求倉管員在離開倉庫時進行檢查。

              3、倉庫內禁止訪客,也不允許任何人參觀倉庫。

              4、倉庫不得代他人存放物品,未經(jīng)領導同意,不得存放其他單位、部門的物品。

              5、倉庫內的貨物和材料,除需要驗收的外,任何人不得試圖查看。

              6、倉庫內不得生火,不得堆放易燃易爆物品。

              7、所有進入倉庫的人員不得攜帶引燃物進入倉庫。

              8、倉庫應定期檢查防火設施的有效性,做好防火工作。

            倉庫管理規(guī)章制度10

              為了加強倉庫管理,保管好公司的庫存物資,做到數(shù)量準確,質量完好,確保安全,降低費用,便于統(tǒng)計特制定本制度。

              一、貨物出入庫管理

              1、貨物出入庫應嚴格按照公司有關貨物出入庫的流程辦理;

              2、貨物入庫要嚴格按照公司的訂單數(shù)量和質量要求,如有出入問題應及時向有上級主管部門映;

              2、貨物入庫時,倉庫保管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù),核對、清點貨物名稱、數(shù)量是否與采購計劃單一致,并同時通知質管部對貨物進行檢驗,如數(shù)量、質量均符合要求的,應在收到貨物后出具貨物入庫單;

              3、對超出訂單數(shù)量以及不符合質量要求的貨物應另行存放,待有關部門作出處理意見后再另行作出出入庫處理;

              5、用戶退貨入庫,

              6、貨物出庫時,應做到手續(xù)清楚,倉庫保管員應嚴格按照相關部門出具的并有財務部門確認的`發(fā)貨(調撥)單進行配貨、裝箱、發(fā)貨;

              二、庫存管理

              1、貨物入庫后,倉管員應必須隨時辦理入庫手續(xù),及時將貨物分門別類的進行上架、歸位堆放,并在顯著位置掛上貨物進銷存卡片;

              2、庫存貨物應有明顯標志進行分類,做到帳、卡、物相符;

              3、倉庫內要保持整潔、美觀,物品擺放合理;

              4、各類貨物應堅持先進先出、后進后出的原則;

              5、倉庫貨物如有損失、報廢、盤盈、盤虧等,倉管員應及時報告有關部門,分析原因,查明責任,按規(guī)定辦進報批手續(xù);

              6、倉庫統(tǒng)計員及時進行進銷存的帳務登記,并按要求及時把數(shù)據(jù)報告有關部門;

              三、安全管理

              1、切實加強倉庫的安全管理,督促、檢查、落實防火、防潮、防盜、防蟲蛀、防鼠咬、防霉壞等安全措施,保證庫存貨物的完好無損;

              2、倉管員每日上、下班前,要檢查倉庫、庫區(qū)周圍是否存在不安全的隱患,門、窗、鎖、電源是否完好,如有異常應采取必要措施并及時向有關部門反映,做到早發(fā)現(xiàn)早處理;

              3、各類貨物之間、貨架之間應留有一定的防火通道;

              4、在規(guī)定禁止吸煙的地段和庫房內,應嚴禁明火及吸煙,倉庫禁止攜入火種;

              5、倉管員應保持本庫區(qū)內的消防設備、器具的完整、清潔,不許他人隨意挪用;對他人在庫區(qū)內進行不安全作業(yè)的行為,有權監(jiān)督和制止;

              6、倉管員對自己所管貨物,對外有保密的責任。

              7、倉管員應嚴格遵守保衛(wèi)制度,本公司以外人員不得隨意進出庫房;

              8、倉庫是存放公司物資的場所,任何人不得隨意將私人物品存入庫內;

              9、倉管員對辦理入出庫人員有進行宣傳教育、監(jiān)督、檢查的義務。

              四、其他

              1、倉管員應嚴格執(zhí)行公司的有關規(guī)章制度,按章辦事;

              2、倉管員對庫存貨物以及設備、工具等負有經(jīng)濟責任和法律責任,如有損失,分清責任,視情節(jié)輕重,承擔相應的經(jīng)濟責任和法律責任;

              3、本制度如有與公司其他制度相抵觸的,以公司制度為準。

            倉庫管理規(guī)章制度11

              (一)總則

              倉庫是企業(yè)物資供給體系的一個重要組成部分,是企業(yè)各種物資周轉儲備的環(huán)節(jié),同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。為規(guī)范本公司的倉庫管理,保證財產(chǎn)物資的完好無損,防止物資的浪費,特制定本制度。倉庫的主要任務是:保管好庫存物資,做到數(shù)量正確,質量完好,確保平安,收發(fā)迅速,面對生產(chǎn),服務周到,降低費用,加速資金周轉。

              倉庫物資一律采納金額管理。

              (二)管理員職責

              1.依照倉庫管理制度和批次管理要求對進庫產(chǎn)品分類堆碼、掛牌標示,做好進出庫數(shù)據(jù)記錄卡

              2.負責進、出庫的清點核實工作,準時、正確地登記當日出入庫數(shù)據(jù)每月做到盤存一次并協(xié)作上級部門對實物進行核對

              3.把握好物品的平安庫存,根據(jù)生產(chǎn)的季節(jié)變化準時合理的向上級部門反應最高和最低庫存信息

              4.對化學物品及有毒有害物品要分類存放注明標識,并做好出入庫記錄

              5.月底對倉庫相關記錄交部門辦公室歸檔

              6.庫內應清潔衛(wèi)生,內包裝、外包裝、輔料倉庫應通風良好、無灰塵,做好對倉庫物品防蟲防鼠工作,對發(fā)生霉變的物品準時上報上級部門

              7.做好各種原始單據(jù)及電腦數(shù)據(jù)的備份工作。

              (三)物資入庫

              1.物資入庫,保管員必須專心驗收,嚴把質量關、價格關、數(shù)量關,經(jīng)檢驗質量合格、數(shù)量無誤后,方能辦理入庫手續(xù)

              2.物資入庫,應先入待驗區(qū),未經(jīng)檢驗合格不準進入貨位,更不準投入使用

              3.材料驗收合格,保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號、數(shù)量、計量驗收就位,入庫存單各欄應填寫清晰

              4.不合格品,應隔離堆放,嚴禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎,混入生產(chǎn),保管員應負失職的責任

              5.托收而貨未到,或貨已到而無發(fā)票,均應向經(jīng)辦人反映查詢,直到消除懸事掛賬

              6.車間余料入庫,倉庫保管員根據(jù)余料的名稱,數(shù)量開具入庫單,注明車間退料。

              (四)物資的儲存保管

              1.物資的儲存保管,原則上應以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設置倉庫,并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工,凡吞吐量大的落地堆放,周轉量小的'貨架存放

              2.物資堆放的原則是:在堆垛合理平安牢靠的前提下,推行五五堆放,根據(jù)貨物特點,必須做到過目見數(shù),檢點便利,成行成列,文明整齊

              3.倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經(jīng)濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責,物各有主,事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等,保管員不得實行“發(fā)生盈時多送,虧時克扣”的違紀做法

              4.保管物資要根據(jù)其自然屬性,考慮儲存的場所和保管常識處理,加強保管措施,使公司財產(chǎn)不發(fā)生保管責任損失。同類物資堆放,要考慮先進先出,發(fā)貨便利,留有回旋余地

              5.保管物資,未經(jīng)科部長同意,一律不準擅自借出。總成物資,一律不準折件零發(fā),特殊情況應經(jīng)部長批

              6.倉庫要嚴格保衛(wèi)制度,禁止非本庫存人員擅自入庫。

              倉庫嚴禁煙火,明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

              (五)物資出庫

              1.發(fā)料堅持一盤底,二核對,三發(fā)料,四減數(shù)的原則。對貪圖便利,違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失,保管員應負經(jīng)濟責任

              2.物資出庫按月平均單價計量出庫。領料單應填明材料名稱、規(guī)格、型號、領料數(shù)量、零件名稱或材料用途,領料人簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃屬限額供料的材料應符合限額供料制度屬規(guī)定審批的材料應有審批人簽字。同時,超費用領料人未辦手續(xù),不得發(fā)料

              3.對于專項申請用料,除計劃選購員留作備用的數(shù)量外,均應由申請單位領用。常備用料,凡屬可以分割折另的,本著節(jié)約的原則,都應折另供給,不準一次性發(fā)料

              4.發(fā)料必須與領料人辦理交接,當面點交清晰,防止差錯出門

              5.全部發(fā)料憑證,保管員應妥善保管,不行丟失

              6.對于車間領料,屬車間定員領料,必須是固定崗位人員領取。其他車間領料,必須由車間主任簽字才可發(fā)料,否則,造成物料損失,由管理員承擔經(jīng)濟責任。

              (六)其他有關事項

              1.記帳要字跡清晰,日清月結不積壓,托收、月報準時

              2.允許范圍內的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧,每月都可以上報,以便做到賬、卡、物、資金四全都

              3.制造五好倉庫(平安、優(yōu)質、便利、多儲、低耗)是每個保管員努力的方向,每月對倉庫進行一次檢查,以促進創(chuàng)五好倉庫的開展

              4.保管員調動工作,一定要辦理交接手續(xù),移交中的未了事宜及有關憑證,要列出清單三份,寫明情況,雙方簽字,需

              領導見證,雙方各執(zhí)一份,報人事存檔一份,事后發(fā)生糾葛,仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損,除原價賠償外,還要給紀律處分

              5.庫存盈虧反映出保管員的工作質量,力求做到不出現(xiàn)差錯。

            倉庫管理規(guī)章制度12

              第一章總則

              倉庫管理規(guī)章制度

              第一條為使本公司的倉庫管理規(guī)范化,保證財產(chǎn)物資的完好無損,依據(jù)企業(yè)管理和財務管理的一般要求,結合本公司詳細狀況,特制訂本規(guī)定。

              其次條倉庫管理工作的任務

              (1)做好物資出庫和入庫工作。

              (2)做好物資的保管工作。

              (3)做好各種防患工作,確保物資的安全保管,不出事故。

              第二章倉庫物資的`入庫

              第三條對于選購部購入的貨物,保管人員要仔細驗收物資的數(shù)量、名稱是否與貨單相符,對于實物與貨單內容不符的,辦理入庫手續(xù)要照實反映。

              第四條對于貨物驗收過程中所發(fā)覺的有關數(shù)量、質量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象,保管人員有權拒絕辦理入庫手續(xù),并視詳細狀況報告主管人員處理。

              第三章倉庫貨物的出庫

              第五條對于一切手續(xù)不全的提貨,保管人員有權拒絕發(fā)貨,并視詳細狀況報告主管人員。

              第四章倉庫貨物的保管

              第六條倉庫保管員要準時登記各類貨物明細帳,做到日清月結,達到帳帳相符,帳物相符。

              第七條每月月底之前,保管人員要對當月各種貨物予以匯總,并于每月5號前編制出入庫報表報送財務部

              第八條保管人員對庫存貨物要每月月末盤點對帳。發(fā)覺盈余、短少、殘損,必需查明緣由,分清責任,準時寫出書面報告,提出處理看法,報部門主管人員。

              第九條做好倉庫與運輸環(huán)節(jié)的連接工作,在保證貨物供應、合理儲備的前提下,力求削減庫存量,并對貨物的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議。

              第十條依據(jù)各種貨物的不同種類及其特性,結合倉庫條件,保證倉庫貨物定置擺放,合理有序,保證貨物的進出和盤存便利。

              第十一條對于易燃、易爆、劇毒等貨物,應指定專人管理,并設置明顯標志。第十二條建立健全出入庫人員登記制度。

              第十三條嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定,切實做好防火、防盜工作,保證倉庫和貨物財產(chǎn)的安全。

              第十四條庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”,確保財產(chǎn)貨物的完整。如有特別狀況,要馬上上報主管部門。

              (1)上班必需檢查倉庫門鎖有無特別,物品有無丟失。

              (2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及擔心全隱患。

              (3)檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥當保管。

              第十五條嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定,倉庫保管紀律內容規(guī)定:

              (1)嚴禁在倉庫內吸煙。

              (2)嚴禁無關人員進入倉庫。

              (3)嚴禁涂改賬目。

              (4)嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。

              (5)嚴禁在倉庫內公共區(qū)域存放私人物品。

              (6)嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。

              (7)嚴禁隨便動用倉庫消防器材。

              (8)嚴禁在倉庫內亂接電源,臨時電線,臨時照明。

              第五章附則

              第十六條本規(guī)定由行政部制定,報總經(jīng)理批準實施。

              第十七條本制度自xxxx年xx月xx日起執(zhí)行。

            倉庫管理規(guī)章制度13

              一、目的:

              1、為加強庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續(xù)及流程,提高公司資金、物品使用率,保證倉庫安全,特制定以下管理制度。

              2、制度中所指的物品是因銷售、生產(chǎn)、工程及研發(fā)所需而儲存的各種成品、半成品及原材料。

              二、程序:

              1、物品入庫管理:

              1.1所有物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還及生產(chǎn)完工成品等,均應經(jīng)質量部檢驗合格后入庫。

              1.2物品入庫單為:《外購入庫單》由事業(yè)部、產(chǎn)品制造部等相關部門辦理物品入庫手續(xù)時負責填寫;《成品入庫單》由產(chǎn)品制造部辦理物品入庫手續(xù)時負責填寫。

              1.3倉庫人員根據(jù)質量部出具的驗收合格后的物品入庫單及時核對物品編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量,最長不超過一個工作日核對完畢,如相符,填寫物品入庫單實收欄,根據(jù)物品入庫單登記物料卡及臺帳;如不符,則倉庫人員予以拒收并立即告知質量部。

              1.4《外購入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔,第二聯(lián)送財務部報賬,第三聯(lián)由質量部存檔,第四聯(lián)由采購部門存檔;《成品入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔,第二聯(lián)由倉庫交遞財務部,第三聯(lián)由產(chǎn)品制造部經(jīng)辦人存檔。

              2、物品出庫、發(fā)貨管理:

              2.1物品出庫:持有物品最終使用部門經(jīng)理或主管部門領導審批后和綜合部經(jīng)理核準后的相關單據(jù)方可提貨(領導授權亦可),相關單據(jù)上必須說明領貨原因;套料發(fā)放應附《生產(chǎn)通知單》或《生產(chǎn)計劃單》和(套料清單),倉庫人員按單的緊急程度及時發(fā)料,最長不得超過2個工作日。

              2.2物品發(fā)貨(正式合同):發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門領導審批后、綜合部經(jīng)理核準后(領導授權亦可),倉庫人員復核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。

              2.3物品發(fā)貨(非正式合同):發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門領導審批后并經(jīng)財務管理部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理核準后(領導授權亦可),倉庫人員復核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。

              2.4物品發(fā)貨(個人借用、返修):發(fā)貨通知單必須經(jīng)所需部門經(jīng)理、主管部門領導審批、綜合部經(jīng)理核準后(領導授權亦可),倉庫人員復核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。

              2.5所有物品發(fā)貨由倉庫人員負責發(fā)出、跟蹤至用戶手中,并負責跟貨運公司核對相關貨運資料,發(fā)貨所產(chǎn)生的費用由相關部門承擔。

              2.6生產(chǎn)、維修、開發(fā)及相關人員:領用物品應辦理《物料申領單》;合同出貨應辦理《成品出庫單》;上述均為一式三聯(lián),第一聯(lián)倉庫存檔,第二聯(lián)交財務入賬,第三聯(lián)由經(jīng)辦人存檔。

              2.7倉庫人員嚴格按照發(fā)貨單上擬定的日期組織物品出庫,并遵循先進先出的原則,物品上標有生產(chǎn)流水號應記入物料卡,以防止領出物品的隨意調換;物品不全應及時通知相關部門人員。

              2.8物品發(fā)貨:必須檢查物品的性能、外觀及附件,各項無誤后,并經(jīng)質量部人員在相關單據(jù)確認后,由倉庫人員發(fā)貨;倉庫人員均于出庫當日將相關資料準確錄入電腦臺賬,不得隔日作業(yè),以利于物品存量的精確。

              2.9因特殊情況,由供應商直接發(fā)貨給用戶的物品,由相關部門、人員及時辦理入庫、出庫、發(fā)貨手續(xù);同類事項未及時補辦手續(xù),原則不準再由供應商直接發(fā)物品給用戶。

              3、借用物品管理:

              3.1內部人員借用物品時,應填寫《物品內部借用單》,該單據(jù)均需經(jīng)過相關部門經(jīng)理審核、主管領導批準、綜合部經(jīng)理核準方可借用(領導授權亦可)。

              3.2出差在外的人員借用物品時,應填寫《借用設備(委托)申請表》并簽字確認,該單據(jù)均需經(jīng)過相關部門經(jīng)理審核、主管領導批準、綜合部經(jīng)理核準方可借用(領導授權亦可);特殊情況可由他人代填,但要部門領導確定其借用人身份(本表在鍵橋社區(qū)下載)。

              3.3倉庫每季度將在借用物品情況統(tǒng)計表于下季度首月5個工作日內發(fā)出,相關部門經(jīng)理或指定專人在收到統(tǒng)計表后,根據(jù)統(tǒng)計表上所規(guī)定的事項及時核對在借物品情況,并在8個工作日內按要求以書面或電子郵件形式反饋到倉庫主管處;未按規(guī)定及時反饋將通知財務部門從次月起開始從工資中扣除相關部門經(jīng)理和指定專人或當事人各100元作為罰款;

              3.4借用物品期限從發(fā)貨之日起為三個月,所借物品經(jīng)質量部檢驗合格后,方可核銷借用賬;三個月未能歸還,借用人應提出書面申請,經(jīng)相關領導同意后,可延續(xù)再借用三個月;如仍無法歸還,由借用部門或當事人按比例承擔該物品使用年限的折舊費,若所借物品轉為銷售合同將返還所扣折舊費。

              4、物品退回與歸還管理:

              4.1合同退回、合同更換、個人借用(出差在外人員)、試用退回的物品由倉庫人員負責接收、記錄、處理或再分發(fā)給相關人員處理。

              4.2合同退回的物品:由相關人員填寫《物料退倉申請單》和在備注欄填寫客戶名稱及退回原因、合同號,經(jīng)部門經(jīng)理核實確認后,由質量部檢驗合格后并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準,方可給予辦理退庫手續(xù);

              4.3合同更換物品:先借用物品,由相關部門人員辦理《物品內部借用單》手續(xù);待更換物品退回時持《物料退倉申請單》辦理合同退庫手續(xù),并將辦理完畢的單據(jù)轉給相關部門,由相關部門同時出具發(fā)貨通知單(即更換物品)和出庫單,同時填寫《物料退倉申請單》,注明對應出庫單據(jù)號并給質量部簽字確認,以沖減借用人的借用帳;

              4.4個人退回借用物品:由經(jīng)辦人出具《物料退倉申請單》,標明借用時間,借用單號等,將質量部檢驗結果轉交本部門經(jīng)理確認,并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準后辦理退庫手續(xù)、并銷賬。

              5、物品報廢:

              5.1物品報廢原因:

              倉庫

              1)變質的(生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等);

              2)超過使用壽命的;

              3)已不再使用的;

              4)在承擔運輸中損壞的。

              生產(chǎn)部

              1)因無法維修或無維修價值的;

              2)生產(chǎn)過程中損壞的。

              事業(yè)部

              1)生產(chǎn)在途時,顧客取消合同;

              2)因技術更改升級而造成報廢的;

              3)已購買,但開發(fā)、銷售、生產(chǎn)更改滯后,經(jīng)協(xié)調無法退回的;

              4)合同發(fā)貨后,因系統(tǒng)無法升級而退回的;

              5)己購物品,在生產(chǎn)時發(fā)現(xiàn)為不良,經(jīng)采購人員與供應商協(xié)商不可退換的;

              6)借用/試用后,經(jīng)質量部判定為無法再修品;

              7)因計劃失誤導致采購引起的。

              5.2物品報廢流程:

              1)倉庫人員統(tǒng)計庫存所需報廢的物品,由相關責任部門出具《報廢申請單》,由質量部和相關部門出具檢測結果、財務管理部出具報廢物品的價值、相關責任部門和綜合部核準后,予以報廢,價值在一萬元以上的呈報公司領導審批;

              2)相關責任部門人員憑具審批后的'《報廢申請單》和《物料申領單》到倉庫辦理報廢手續(xù)。

              5.3物品報廢注意事項:

              1)所有已辦理報廢手續(xù)的物品歸倉庫保管;

              2)生產(chǎn)部負責將報廢半成品、成品上仍可用的元器件拆除(如單板上的IC、電阻、電容等),送質量部IQC檢驗,合格品辦理退倉手續(xù)。

              6、賬務管理:

              6.1所有入庫、出庫均應按照單據(jù)所規(guī)定內容,詳細填寫,不得涂改,成品發(fā)貨必須附有《發(fā)貨通知單》,否則倉庫人員拒絕入賬及發(fā)貨;

              6.2物品入庫和退倉,該單據(jù)必須經(jīng)質量部檢驗合格,相關領導簽字確認后方可入賬;

              6.3物品帳必須與單據(jù)一致,每月底自查,發(fā)現(xiàn)操作錯誤及時更改,若隔月則需查明原因,并由經(jīng)辦人寫明調整單,報物控主管審核、綜合部經(jīng)理審批后方可調整并通知財務部;

              6.4經(jīng)辦人月底將當月發(fā)生單據(jù)裝訂成冊,由倉庫專人負責保管;

              6.5倉庫人員每周及時將單據(jù)交于財務部,以便財務入賬。

              7、倉庫管理:

              7.1按現(xiàn)有倉庫面積,規(guī)劃平面圖,分別按料號次序擺放,并將各物品型號、規(guī)格用標簽紙列示于物品前,各項物品對應陳列其后。

              7.2倉管員對于所經(jīng)管物品的排列以利于先進先出的作業(yè)原則分別決定儲存方式及位置。

              7.3遵循7S原則(整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、安全、節(jié)約)。

              7.4未經(jīng)檢驗的物品,擺放在指定區(qū)域。

              7.5檢驗合格的物品,及時入庫貯存。

              7.6換貨、報損的物品,區(qū)分存放,并單獨記賬。

              7.7非貨架貯放的物品,不可超高、壓線、倒置、重壓。

              7.8禁潮物品應做好防潮措施。

              7.9保持適宜的倉貯溫、濕度條件:溫度控制在5~35℃之間,濕度控制在40~85%之間,由倉管員負責將每日點檢結果記錄于《倉庫溫、濕度點檢表》中。

              7.9易燃、易爆、易腐蝕的物品應分開貯存,并加以明顯的警告標識。

              7.10倉庫內嚴禁煙火,不得使用過分發(fā)熱而可能造成火災、危險的電器。

              7.11物品貯放,龐大、笨重物品放下方;輕便、小件物品放上方。

              7.12物品堆放不宜過于緊密,保留間隙及庫房進出通道順暢。

              7.13易碎、易破物品須輕取輕放。

              7.14配套物品應成套存放,以防混亂。

              7.15每月28號前結賬,并發(fā)送當月物品庫存情況給相關部門。

              7.14年中、年末,倉庫會同財務部、質量部對物品進行盤點,查實物品的料號、品名、規(guī)格及型號,核對物品數(shù)量是否與賬面一致,并隨時接受主管部門及財務部稽查人員的抽查;

              7.15出具盤點報告,出現(xiàn)盤盈或不可避免的盤虧情況,由倉庫主管呈報部門領導、公司領導核準后調整,若為保管不善引起則由保管人員承擔相應賠償責任。

              三、附則

              1、本制度由綜合部起草,公司領導核準,解釋權屬綜合部;

              2、凡公司以前之制度、規(guī)定與本制度相抵觸的,以本制度為準;

              3、本制度由綜合部負責修訂,修訂周期為半年,報公司領導審批后頒布執(zhí)行。

              四、附表:

              1、《外購入庫單》

              2、《物料申領單》

              3、《物品內部借用單》

              4、《成品入庫單》

              5、《成品出庫單》

              6、《物料退倉申請單》

              7、《發(fā)貨通知單》

              8、《借用設備(委托)申請表》

              9、《報廢申請單》

            倉庫管理規(guī)章制度14

              為加強本錢核算,提高公司的根底管理工作水平,進一步標準物資和成品流通、保管和控制程序,維護公司資產(chǎn)的平安完整,加速資金周轉,特制定本制度:

              一、倉庫日常管理

              1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質、用途、類型清楚別類建立相應的明細賬、卡片;半成品、產(chǎn)成品應按照類型及規(guī)格型號設立明細賬、卡片;財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應分別建賬反映。

              2、必須嚴格按ERP系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程進行日常操作,倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆錄入ERP系統(tǒng),做到日清日結,確保ERP系統(tǒng)中物料進出及結存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時登記手工明細賬并與ERP系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行核對,確保兩者的一致性。

              3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作,倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點,并做到賬、物、卡三者一致。鑄件倉管員必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對并記錄,如有變動及時向事業(yè)部、財務部反映,以便及時調整。

              4、根椐生產(chǎn)方案及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量,并嚴格控制各類物資的庫存量;倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理,對江蘇勁芯精密機械存放期限較長,逾期失效等不良存貨,要按月編制報表,報送部門領導及財務人員,對倉庫存在的各類不良存貨每月必須提出處理意見,責成相關部門及時加以處理。

              二、入庫管理

              1、物料進倉時,倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù);如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續(xù),拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫,杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。

              2、入庫時,倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等工程,如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質量、單據(jù)等不齊全時,不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內,經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回,放在暫放區(qū)域,同時必須在短期內通知經(jīng)辦人員負責處理。

              3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷,無稅票的,其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。

              4、入庫材料在未收到相應發(fā)票前,倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬,并根據(jù)檢驗單等有效單據(jù)及時填開貨到票未到收料單〔在當月票到的可不開〕,在收到發(fā)票后,沖銷原貨到票未到收料單,并開具材料票到收料單,月底將貨到票未到材料清單上報財務。

              5、收料單的填開必須正確完整,供給單位名稱應填寫全稱并與發(fā)票單位一致,如屬票到抵沖的,應在備注欄中注明原入庫時間,鑄江蘇勁芯精密機械

              件收料單上還應注明單重和總重。收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字,并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。

              6、因質量等原因而發(fā)生的退回產(chǎn)品,必須由營銷部相關人員辦理退回產(chǎn)品復檢手續(xù),經(jīng)檢驗人員鑒定后確認處理方法,辦理相關手續(xù)。

              三、出庫管理

              1、各類材料的發(fā)出,原則上采用先進先出法。物料〔包括原材料、半成品〕出庫時必須辦理出庫手續(xù),并做到限額領料,車間領用的物料必須由車間主管〔或其指定人員〕領取,領料人員憑車間主管或方案員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料,領料員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量狀況,核對正確前方可發(fā)料;倉管員應開具領料單,經(jīng)領料人簽字,登記入卡、入帳。

              2、成品發(fā)出必須由營銷部開具銷售發(fā)貨單據(jù),倉庫管理人員憑蓋有發(fā)貨印章和銷售部門負責人簽字的'發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。

              四、報表及其他管理

              1、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作,各相關部門的計算口徑應保持一致,以保障本錢核算的正確性。

              2、必須正確及時報送規(guī)定的各類報表,收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月27江蘇勁芯精密機械

              日前上報財務及相關部門,并確保其正確無誤。

              3、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和過失,應及時查明原因,并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的,必須按審批程序經(jīng)領導審核批準后才可進行處理,否則一律不準自行調整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質量上的問題〔如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等〕,應及時的用書面的形式向有關部門匯報。

              5、倉庫現(xiàn)場管理工作必須嚴格按照6S要求、標準及各部門的具體具體規(guī)定執(zhí)行。

            倉庫管理規(guī)章制度15

              為了加強倉庫管理,保管好公司的庫存物資,做到數(shù)量精準,質量完好,確保安全,降低費用,便于統(tǒng)計特訂立本制度。

              一、貨物出入庫管理

              1、貨物出入庫應嚴格依照公司有關貨物出入庫的流程辦理;

              2、貨物入庫要嚴格依照公司的訂單數(shù)量和質量要求,如有出入問題應適時向有上級主管部門映;

              2、貨物入庫時,倉庫保管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù),核對、清點貨物名稱、數(shù)量是否與采購計劃單一致,并同時通知質管部對貨物進行檢驗,如數(shù)量、質量均符合要求的,應在收到貨物后出具貨物入庫單;

              3、對超出訂單數(shù)量以及不符合質量要求的貨物應另行存放,待有關部門作出處理看法后再另行作出出入庫處理;

              5、用戶退貨入庫,

              6、貨物出庫時,應做到手續(xù)清楚,倉庫保管員應嚴格依照相關部門出具的并有財務部門確認的發(fā)貨物料的驗收入庫1、物料到達倉庫,由倉庫管理員負責物料的.簽收及查驗,發(fā)覺問題適時上報部門負責人、通知采購人員處理,并拍照留存。

              2、收貨查驗完成后將物料置于暫存區(qū),待質檢人員質量檢驗合格后再進行入庫的相關操作。

              3、質檢完成,倉庫管理員依據(jù)實際清點的物料品種、數(shù)量據(jù)實填寫入庫單,應注明發(fā)生日期、物料單價,然后由相應的采購人員交部門負責人簽字確認。

              4、待經(jīng)辦人三清:材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。

              c)四號定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位。

              2、庫管員對常用或每日有變更的物資要隨時盤點,若發(fā)覺誤差須適時找出原因并更正

              3、庫存信息適時呈報。須對數(shù)量、文字、表格認真核對,確保報表數(shù)據(jù)的精準性和牢靠性。

              三、物資的領發(fā)

              1、庫管員憑領料人的領料單照實領發(fā),若領料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的,庫管員有權拒絕發(fā)放物資。

              2、領料人員所需物資無庫存,庫管員應適時通知使用者,使用者按要求填寫請購單,經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購人員適時采購。

              4、任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內拿走物資,不得在貨架或貨位中亂翻亂動,庫管員有權制止和矯正其行為,和罰款、

              5、以舊換新的物資一律交舊領新;領用的各種工具均要上工具卡,并由領用人和組長簽字。

              四、物資退庫

              1、由于生產(chǎn)計劃更改引起領用的物資剩余時,應適時退庫并辦理退庫手續(xù)。

              2、廢品物資退庫,庫管員依據(jù)"廢品損失報告單"進行查驗后,入庫并做好記錄和標識。

              五、倉庫衛(wèi)生

              1、業(yè)務員到倉庫來取料,應順手把取料時產(chǎn)生的垃圾帶離倉庫,保持倉庫衛(wèi)生、

              2、不允許員工在倉庫門口吃早餐,違返者罰款50元、

              六、出貨

              1、出貨之前必需有出貨通知、假如沒有、倉庫決不會出貨、顯現(xiàn)嚴重后果由這批貨的跟單員負責、

              2、假如真的有特別情況、必需提前通知、

              七、倉庫罰款

              1、一旦被倉庫罰款其他人不須插手、如有發(fā)覺加倍罰款、予以通告批判

              2、倉庫的罰款不會交給老板娘、由倉庫保管、最后嘉獎給我們發(fā)覺工作特別積極和出貨時特別勤奮表現(xiàn)很好的員工、這樣大家的積極性會大幅度提高、

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